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?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢

?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
2025-06-09 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-09 14:25

您好,這個(gè)是期初你的稅款,是不是沒有繳納?到現(xiàn)在都沒有繳納的情況

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快賬用戶4213 追問 2025-06-09 14:27

上期有留底的

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齊紅老師 解答 2025-06-09 14:29

沒享受到留底信息,這個(gè)信息沒有帶出來(lái),您好

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快賬用戶4213 追問 2025-06-09 15:11

查到是 22年的,當(dāng)時(shí)繳納了,但是系統(tǒng)沒跳轉(zhuǎn)過來(lái),這樣直接申報(bào)有異常嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-09 15:11

這個(gè)是沒關(guān)系的哈,沒事

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你好!提交報(bào)表時(shí)提示《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”[68737.22],第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,意味著在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)檢測(cè)到期初未繳稅額與本期實(shí)際繳納的稅款之間存在不一致。具體來(lái)說(shuō),第25欄“期初未繳稅額”是指上一期末(即本月初)尚未繳納的增值稅稅額,這個(gè)數(shù)值通常由系統(tǒng)根據(jù)上期的申報(bào)數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出。而第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是指本期實(shí)際繳納的屬于上期的應(yīng)納稅額。 關(guān)于“68737.22”這個(gè)數(shù)字是如何來(lái)的,它實(shí)際上是系統(tǒng)根據(jù)上一期末(即本月初)的未繳稅額自動(dòng)帶出的數(shù)值。這個(gè)數(shù)字表示的是上一期末尚未繳納的增值稅稅額,是系統(tǒng)根據(jù)上一期的申報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的。 至于為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的提示,可能有以下幾個(gè)原因: 1. **數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤**:可能是在上期申報(bào)或本期申報(bào)過程中,有數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際應(yīng)繳稅額不一致。 2. **稅款繳納情況變動(dòng)**:如果在上期申報(bào)后至本期申報(bào)前,企業(yè)有新的稅款繳納行為(如預(yù)繳、補(bǔ)繳等),但相關(guān)數(shù)據(jù)未及時(shí)更新到系統(tǒng)中,也可能導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際繳納情況不符。 3. **系統(tǒng)問題**:雖然較少見,但也有可能是稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問題,導(dǎo)致期初未繳稅額顯示異常。 為了解決這個(gè)問題,建議采取以下措施: * 仔細(xì)核對(duì)上期及本期的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。 * 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或遺漏,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正并重新申報(bào)。 * 檢查本期是否有新的稅款繳納行為,并確保相關(guān)數(shù)據(jù)已正確更新到系統(tǒng)中。 * 如果以上步驟都無(wú)法解決問題,可以聯(lián)系稅務(wù)部門咨詢具體情況,并尋求他們的幫助和指導(dǎo)。
2024-12-14
你好,你交了這個(gè)稅,就應(yīng)該填上去
2025-02-19
查下您上月申報(bào)表是不是繳納
2023-11-01
不管之前的了 現(xiàn)在一致就行
2021-09-01
截圖主表,看一下的,你的25藍(lán)是等于30藍(lán)嗎?
2021-04-09
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