同學(xué)您好,是上期應(yīng)交,默認(rèn)視同本期已交可手動(dòng)更改的
請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào)時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個(gè)月增值稅申報(bào)表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒(méi)有繳納???
老師,報(bào)增值稅時(shí),保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個(gè)月的,那做賬是用借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?
老師,政府補(bǔ)助里,如果是補(bǔ)貼已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),分錄是?
老師,物流業(yè)柴油為什么計(jì)入原材料,而不是周轉(zhuǎn)材料
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)運(yùn)資金是多少?
公司有殘疾人,是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及企業(yè)所得稅
請(qǐng)教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過(guò)C公司平臺(tái)消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開(kāi)具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問(wèn)一下我有房產(chǎn)證沒(méi)有土地證能不能查到交沒(méi)交稅我有本人身份證號(hào)
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊(cè)知悉對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對(duì)管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級(jí)市嗎?那市級(jí)人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬(wàn),做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,怎么處理合法合規(guī)?
如果不改自動(dòng)提交還是不行,是吧?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
如沒(méi)有交需一起補(bǔ)上的
那這個(gè)稅費(fèi)還是要去繳納的是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么補(bǔ)上呢?
意思就很簡(jiǎn)單了,就是本期你要交的+上期你還沒(méi)交的-本期已經(jīng)繳納的,就是期末應(yīng)繳未繳的增值稅額。
我本期計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
本期有留底稅額,沒(méi)有要繳納的增值稅額,只有那個(gè)上期應(yīng)交的1.81稅額
同學(xué)您好,那就一并減去
一并減去是不用交了嗎
對(duì)的沒(méi)錯(cuò), k是這樣的
如足夠抵的話是這樣的
在主表上修改嗎?
主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81
再到下面應(yīng)納稅額就為零了
對(duì)的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
這是主表自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),可是我計(jì)算了我本期的銷(xiāo)項(xiàng)減去認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的啊,留底稅額也沒(méi)有包含這上期應(yīng)交未交的增值稅1.81這個(gè)數(shù)???
上期有沒(méi)有要交的稅呢
有啊,我剛才說(shuō)了上期有1.81的應(yīng)交增值稅未交
本期又自動(dòng)抵消了,顯示本期已繳納上期應(yīng)交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)并沒(méi)有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。
所以要手動(dòng)修改本期你要交的+上期你還沒(méi)交的一起
老師,本期我沒(méi)有要繳納的增值稅
同學(xué)您好,如還有多的進(jìn)項(xiàng),以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個(gè)原因
但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應(yīng)該留底稅額會(huì)減少啊,但實(shí)際留底稅額并未減少
那您自己的邏輯重新填一下,看書(shū)結(jié)果一樣