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Q

老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個(gè)月增值稅申報(bào)表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒(méi)有繳納啊?

2023-01-06 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 22:17

同學(xué)您好,是上期應(yīng)交,默認(rèn)視同本期已交可手動(dòng)更改的

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:18

如果不改自動(dòng)提交還是不行,是吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:19

學(xué)員您好,是的,對(duì)的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:19

如沒(méi)有交需一起補(bǔ)上的

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:19

那這個(gè)稅費(fèi)還是要去繳納的是嗎?

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:20

老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么補(bǔ)上呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:21

意思就很簡(jiǎn)單了,就是本期你要交的+上期你還沒(méi)交的-本期已經(jīng)繳納的,就是期末應(yīng)繳未繳的增值稅額。

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:21

我本期計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:22

本期有留底稅額,沒(méi)有要繳納的增值稅額,只有那個(gè)上期應(yīng)交的1.81稅額

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:22

同學(xué)您好,那就一并減去

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:23

一并減去是不用交了嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:24

對(duì)的沒(méi)錯(cuò), k是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:24

如足夠抵的話是這樣的

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:26

在主表上修改嗎?

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:27

主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:27

再到下面應(yīng)納稅額就為零了

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:28

對(duì)的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:32

這是主表自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),可是我計(jì)算了我本期的銷(xiāo)項(xiàng)減去認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的啊,留底稅額也沒(méi)有包含這上期應(yīng)交未交的增值稅1.81這個(gè)數(shù)???

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:34

上期有沒(méi)有要交的稅呢

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:37

有啊,我剛才說(shuō)了上期有1.81的應(yīng)交增值稅未交

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:39

本期又自動(dòng)抵消了,顯示本期已繳納上期應(yīng)交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)并沒(méi)有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:40

所以要手動(dòng)修改本期你要交的+上期你還沒(méi)交的一起

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 22:46

老師,本期我沒(méi)有要繳納的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:51

同學(xué)您好,如還有多的進(jìn)項(xiàng),以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個(gè)原因

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快賬用戶(hù)6322 追問(wèn) 2023-01-06 23:01

但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應(yīng)該留底稅額會(huì)減少啊,但實(shí)際留底稅額并未減少

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齊紅老師 解答 2023-01-06 23:20

那您自己的邏輯重新填一下,看書(shū)結(jié)果一樣

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同學(xué)您好,是上期應(yīng)交,默認(rèn)視同本期已交可手動(dòng)更改的
2023-01-06
你好,30欄自己填寫(xiě)的,這里填寫(xiě)的是11月份應(yīng)補(bǔ)稅款,你交了一半,填寫(xiě)一半的金額。
2022-02-15
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報(bào)的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過(guò)上月的增值稅? ?產(chǎn)生的金額的。 上月的??
2021-12-09
你好,那一次填寫(xiě)就可以的。
2022-03-08
同學(xué)你好,是上個(gè)月正常繳納增值稅。
2021-02-01
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