同學您好,是上期應交,默認視同本期已交可手動更改的
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應納稅額)應該填零還是填上月的應交稅額,謝謝老師
老師,請問上個月一般納稅人應交增值稅額為1.81未繳納,在這個月增值稅申報表為什么有一欄顯示本期繳納上期應交增值稅1.81,但我們沒有繳納?。?/p>
老師,報增值稅時,保存一般納稅人表是,提示您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄本期繳納上期應納稅額,這個30欄本期繳納上期應納稅額怎么填呢?
老師,一般納稅人增值稅申報表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個月的,那做賬是用借應交稅費-應交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?
老師麻煩問一下,我單位給一個平臺供貨平臺自己下單打包發(fā)貨,最后賣了多少貨再把款打給我,我想問一下,這種情況,我司的數據平臺也會退送給s局嗎,謝謝老師
小規(guī)模收入累計超過500萬的情況下 可以不變成一般納稅人嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師不好 462題第五題為什么除以1.09???不是簡易計稅嗎?
請問下,過程有點長,是這樣的,我們公司是做美發(fā)的,然后我們是用軟件收款的,我們公司經常做活動,有時候充100送10元,有時候充500送一90元,就是每次都不一樣,我該怎么核算這個收入呢,用借貸怎么算,或者小白沒學過會計的又怎么算收入,你看軟件倒出來收入是一天8000元,但是有些是會員卡刷卡的,有些是現金的,這個直接按照軟件的不對,利潤偏高,可是我也不知道到底怎么算真實收入,我也不知道到底哪些是會員卡,哪些是100送10元活動還是500送50的,這個是不是算不到準呀,求解,我們老板要我們做利潤表,可是用導出來的軟件收入做出來不準呀,老師這個是不是無解呀
老師你好 464 題 4000—300是什么意思 兩個數字單位不一樣還能相減嗎?
老師您好,請問鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院因醫(yī)療糾紛等原因墊付患者醫(yī)療費用,財務會計和預算會計怎么寫分錄呢?
老師你好,投資者預期收益率為什么不能作為折現率呢,
老師固定資產更新決策為什么不能用現值指數法呢,
超豪華小汽車才要交消費稅吧?
如果不改自動提交還是不行,是吧?
學員您好,是的,對的
如沒有交需一起補上的
那這個稅費還是要去繳納的是嗎?
老師,請問應該怎么補上呢?
意思就很簡單了,就是本期你要交的+上期你還沒交的-本期已經繳納的,就是期末應繳未繳的增值稅額。
我本期計算抵扣了進項稅額
本期有留底稅額,沒有要繳納的增值稅額,只有那個上期應交的1.81稅額
同學您好,那就一并減去
一并減去是不用交了嗎
對的沒錯, k是這樣的
如足夠抵的話是這樣的
在主表上修改嗎?
主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81
再到下面應納稅額就為零了
對的沒錯, 是這樣的
這是主表自動帶出的數據,可是我計算了我本期的銷項減去認證抵扣的進項是對的啊,留底稅額也沒有包含這上期應交未交的增值稅1.81這個數???
上期有沒有要交的稅呢
有啊,我剛才說了上期有1.81的應交增值稅未交
本期又自動抵消了,顯示本期已繳納上期應交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷項減去進項并沒有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。
所以要手動修改本期你要交的+上期你還沒交的一起
老師,本期我沒有要繳納的增值稅
同學您好,如還有多的進項,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個原因
但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應該留底稅額會減少啊,但實際留底稅額并未減少
那您自己的邏輯重新填一下,看書結果一樣