同學(xué)您好,是上期應(yīng)交,默認(rèn)視同本期已交可手動更改的

請問老師,我上個(gè)月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào)時(shí),主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝謝老師
老師,請問上個(gè)月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個(gè)月增值稅申報(bào)表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒有繳納?。?/p>
老師,報(bào)增值稅時(shí),保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實(shí)是否填寫第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表上的本期已繳稅額,我看的電子繳款憑證都是本月繳納上個(gè)月的,那做賬是用借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎,還是未交增值稅?
老師,您好!固定資產(chǎn)房屋的修理支出是以一年為界限,還是說每年的金額匯總呢?我們的原值已經(jīng)不動了,現(xiàn)在年年都維修,如果20年的修理費(fèi)匯總的話,那遠(yuǎn)會超資產(chǎn)的原值呢
老師好,我公司是小微企業(yè),與銀行簽訂借款合同的印花稅是否從2023年到2027年為免稅?
老師,請問下,公司新買一輛叉車6萬,一輛舊叉車以舊換新抵2萬,簽了個(gè)6萬合同,里面也體現(xiàn)了以舊換新的金額,供方也開了6萬的發(fā)票,我們付款如何對公支付比較好,可以直接付剩下的4萬嗎?以舊換新合同和新合同要分開訂立嗎?
1:人民法院受理破產(chǎn)申請后,債務(wù)人對個(gè)別債權(quán)人的債務(wù)清償無效 2:人民法院受理破產(chǎn)案件后,債務(wù)人對債權(quán)人的個(gè)別清債行為一律無效 老師這兩個(gè)描述是正確的嗎
事項(xiàng)內(nèi)容 反饋結(jié)果 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額22371.68元。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。老師,您好,反饋無問題時(shí),有轉(zhuǎn)賬記錄,但是缺少合同和送貨單,要做詳細(xì)說明嗎,怎么說明解除疑點(diǎn)
銷售產(chǎn)品,比如是1255元,收款的時(shí)候少收了5元,這5元怎么寫分錄
請問做工程安裝的,材料票開出上浮40%可以嗎?因?yàn)閷?shí)在需要太多材料票了
老師,建筑企業(yè)可以開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎
請問現(xiàn)在個(gè)體書店,就是XX書刊經(jīng)營部,不開發(fā)票的,這種是適用什么稅率?
老師您好,服務(wù)費(fèi),開票未收款,確認(rèn)收入嗎到底什么時(shí)候確認(rèn)收入?


如果不改自動提交還是不行,是吧?
學(xué)員您好,是的,對的
如沒有交需一起補(bǔ)上的
那這個(gè)稅費(fèi)還是要去繳納的是嗎?
老師,請問應(yīng)該怎么補(bǔ)上呢?
意思就很簡單了,就是本期你要交的+上期你還沒交的-本期已經(jīng)繳納的,就是期末應(yīng)繳未繳的增值稅額。
我本期計(jì)算抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額
本期有留底稅額,沒有要繳納的增值稅額,只有那個(gè)上期應(yīng)交的1.81稅額
同學(xué)您好,那就一并減去
一并減去是不用交了嗎
對的沒錯, k是這樣的
如足夠抵的話是這樣的
在主表上修改嗎?
主表第30欄本期繳納上期余額顯示了1.81
再到下面應(yīng)納稅額就為零了
對的沒錯, 是這樣的
這是主表自動帶出的數(shù)據(jù),可是我計(jì)算了我本期的銷項(xiàng)減去認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是對的啊,留底稅額也沒有包含這上期應(yīng)交未交的增值稅1.81這個(gè)數(shù)啊?
上期有沒有要交的稅呢
有啊,我剛才說了上期有1.81的應(yīng)交增值稅未交
本期又自動抵消了,顯示本期已繳納上期應(yīng)交增值稅。我就奇怪了,我用本期的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)并沒有包含這筆未交增值稅的金額。但是主表又顯示本期已繳納上期未交增值稅。
所以要手動修改本期你要交的+上期你還沒交的一起
老師,本期我沒有要繳納的增值稅
同學(xué)您好,如還有多的進(jìn)項(xiàng),以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是這個(gè)原因
但如果抵扣了上期未交增值稅的話,我這邊應(yīng)該留底稅額會減少啊,但實(shí)際留底稅額并未減少
那您自己的邏輯重新填一下,看書結(jié)果一樣