 
                            關(guān)于發(fā)票稅前扣除異常情況的說明 尊敬的稅務(wù)機(jī)關(guān): 貴局提示的發(fā)票(發(fā)票金額:22371.68 元)已收悉,經(jīng)我單位自查,該業(yè)務(wù)真實(shí)存在。 該筆業(yè)務(wù)為我單位向 [對方單位名稱] 采購 [具體貨物或服務(wù)名稱],由于我單位內(nèi)部管理疏忽,導(dǎo)致相關(guān)合同及送貨單未能及時(shí)留存,現(xiàn)僅有銀行轉(zhuǎn)賬記錄作為付款憑證,轉(zhuǎn)賬記錄顯示我單位已于 [轉(zhuǎn)賬日期] 向 [對方單位名稱] 支付了該筆款項(xiàng),金額為 22371.68 元。 我單位已認(rèn)識(shí)到該問題的嚴(yán)重性,并已采取措施進(jìn)行整改,加強(qiáng)了對業(yè)務(wù)合同及相關(guān)憑證的管理和保存。同時(shí),我單位正在積極聯(lián)系對方單位,嘗試補(bǔ)簽合同和獲取送貨單等相關(guān)證明材料。 我單位承諾,上述業(yè)務(wù)情況屬實(shí),若后續(xù)因該筆業(yè)務(wù)的憑證問題產(chǎn)生任何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我單位將積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的工作,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 特此說明。 [單位名稱] [日期]

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    電子稅局收到一條提醒: 經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果在30日內(nèi)通過電子稅局反饋。 這是啥意思,這是我公司的客戶收到我公司開具的增值稅專用發(fā)票,提示有一張發(fā)票是這種情況
根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額21202.65元。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。
老師,這什么情況呢 根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額15041.42元。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。
老師,收到根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票2份,發(fā)票金額*元。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。 這樣的怎么反饋?我已經(jīng)去稅務(wù)局送了證明材料了,專管員讓我自己提交反饋。我該怎么寫?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產(chǎn)生預(yù)警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實(shí)開票數(shù)據(jù)對不上,比這個(gè)數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計(jì)劃12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務(wù)局的自查反饋怎么寫呢? 因?yàn)槭秦?cái)務(wù)交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報(bào)12月企業(yè)所得稅時(shí)更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內(nèi)容:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項(xiàng))清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局相關(guān)功能反饋。
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


能不提及合同和送貨單的問題嗎
已補(bǔ)不到合同和送貨單
同學(xué)你好 這個(gè)要有的