同學(xué)您好, 您這個(gè)就當(dāng)做實(shí)際業(yè)務(wù)做
別人用我們的勞務(wù)跟其他公司簽了11萬(wàn)的合同?這次款項(xiàng)需要確認(rèn)收入入賬嗎?都需要交什么稅?賬面怎么處理?
老師,我們是電商公司,借用了別人的抖音店鋪?zhàn)隽艘淮沃辈?,然后直播收入?duì)方扣除傭金后打給我司,對(duì)方只是代收代付,不應(yīng)該全額都確認(rèn)收入吧? 他打給我司的款項(xiàng)應(yīng)該做其他應(yīng)付款吧?可是他說(shuō)問(wèn)了稅管員,不可以借用店鋪別公司的賬號(hào),他們需要全額確認(rèn)收入,我們還得開(kāi)發(fā)票給他,這對(duì)嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開(kāi)了票,款項(xiàng)要分期支付,目前未收到款,如果一次確認(rèn)收入繳納稅款,當(dāng)期所得稅太高了,9月份工資還沒(méi)有發(fā),社保未交,又沒(méi)有其他費(fèi)用產(chǎn)生,一次確認(rèn)收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開(kāi)具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認(rèn)收入,需要在開(kāi)票時(shí)一次性足額繳納所得7稅嗎?
我司從a公司買入了固定資產(chǎn),合同是分期付款。前面已付了首付。后期都沒(méi)付。同時(shí)跟c公司簽訂了售后融資租賃,未收到c公司的貨款,同時(shí)每月向c公司支付租金,與c公司的合同寫出a公司是代理商。請(qǐng)問(wèn)這種操作有問(wèn)題嗎,賬務(wù)要怎么處理。麻煩老師講解一下謝謝
請(qǐng)問(wèn)下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們?cè)诙兑羝脚_(tái)買商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開(kāi)發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開(kāi)電子發(fā)票開(kāi)具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒(méi)發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來(lái)?不改會(huì)有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬(wàn),但印花稅沒(méi)有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請(qǐng)問(wèn),企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬???
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費(fèi),都是獨(dú)立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費(fèi)用總所應(yīng)該給我單位開(kāi)發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費(fèi)用呢?
做完怎樣轉(zhuǎn)出呢?可以直接把這11萬(wàn)轉(zhuǎn)給小包工頭嗎?賬面上應(yīng)該怎樣做
您可以讓他給您提供成本發(fā)票
只做人工費(fèi),不提供材料
那可以讓他給您人員做工資,或者個(gè)人的勞務(wù)報(bào)酬
不可以直接把這筆錢直轉(zhuǎn)出去嗎?必須要做工資是嗎?有沒(méi)有其他的方法?我記得以前掛靠別人勞務(wù)的時(shí)候,也沒(méi)給人家做工資啊
那您掛往來(lái)以后也平不了
具體應(yīng)該怎樣操作呢?可以直接把工資全部轉(zhuǎn)出給包工頭嗎?相關(guān)的稅費(fèi)已經(jīng)交完,這筆款項(xiàng)應(yīng)該怎樣操作?時(shí)間太晚了,不打擾您了,明天有時(shí)間回復(fù)一下就行
那您讓他給您一個(gè)工資表,然后轉(zhuǎn)給他,但是這應(yīng)該有涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的