你好; 按照合同約定來走的; 沒有收到款走應(yīng)收賬款掛賬 ;到時需要報稅的; 報無票收入的;你屬于一般納稅人嗎?
想問一下,工程合同怎么做分錄?如跟甲公司簽個100萬的合同,按進(jìn)度分期開票結(jié)算,之前的會計處理是簽合同時不做會計分錄,每次開票時確認(rèn)收入,到這樣賬上體現(xiàn)不了這個工程還有多少余款沒結(jié),如果想以開票節(jié)點確認(rèn)主營收入,又想體現(xiàn)整個合同還有多少錢沒結(jié),怎么做分錄?
老師,您好。請問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了,但是開票我是3月份開票的,按照實際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的,但是現(xiàn)在在開票那個月確認(rèn)收入有問題嗎?合同怎么訂立比較合適?
老師,請問一下我公司是裝修企業(yè),前一個會計做賬,確認(rèn)收入是按照收到合同就確認(rèn)收入了,主營業(yè)務(wù)成本是年底12月結(jié)轉(zhuǎn),她這種做法是錯誤的吧
老師,您好,我們公司簽的一個合同,確認(rèn)收入是按合同走,每個月確認(rèn)收入,但是每個月沒有收到收入沒有開票,那我做賬是按照實際走的,現(xiàn)在做賬需要按照合同走,老師,請問這個問題怎么解決,應(yīng)交稅費科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人,目前已經(jīng)半年沒有報過印花稅了,我們按照主營業(yè)務(wù)收入的金額來報,但是合同數(shù)量這個要怎么算呢,是看每個月確認(rèn)收入的相應(yīng)單位算一個合同,不管每月的供應(yīng)商是否相同,還有看半年確認(rèn)收入的相應(yīng)供應(yīng)商有相同的算一個合同
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風(fēng)險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財務(wù)風(fēng)險點,提供風(fēng)險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
老師,請問三月底計提結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費用,費用是不用繳納嗎
老師,提個問題,請回復(fù)
個人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,個人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
一般納稅人
你好; 一般納稅人月末把銷項稅和進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
那我之前一年都沒有掛賬,沒交稅,這種情況怎么處理呀,現(xiàn)在繳稅是不是會有滯納金
你好;? 你要掛賬 ; 補(bǔ)做賬的;? 是會有萬分之五的滯納金的?
那還有什么其他補(bǔ)救方法嗎
我是只做了開票的收入,沒收到錢我就沒做收入,考慮到謹(jǐn)慎性原則,是不是每個月都得做收入呀?沒收到錢沒開票也得做收入?
老師,我還有另外一個問題,電商行業(yè)每天有幾百筆業(yè)務(wù),這種情況做賬是一天匯總做一筆還是怎么弄?
盡快去補(bǔ)做收入報稅;只能補(bǔ)稅的 ;還有滯納金的??
老師,我還有另外一個問題,電商行業(yè)每天有幾百筆業(yè)務(wù),這種情況做賬確認(rèn)收入是一天匯總做一筆還是怎么弄?
你好;? 匯總做一筆即可; 自己做一個明細(xì)表?
老師,麻煩您給我翻譯一下“需要指出的是”這句話的意思
有點看不明白了
?你說的什么地方的;? ?
稅法1消費稅這章,我給您發(fā)了一個圖片,您看到了嗎
就是說不能去抵扣之前已繳納的稅額部分的;? 這個是 考核消費稅的抵扣問題? ?