下午好呀,感謝您的信任!

老師,我問一下,我查看以前申報,怎么前二個月季度申報沒有看到工會經費申報,怎么到了第三季度我就看到了工會經費申報了
董效彬老師,麻煩接一下,還想接著再問恁
老師 稅務所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進項稅額轉出 期間是24年3-12月份的 更正申報后 25年的增值稅納稅申報表需要更正嗎
超市是多年未開業(yè)的舊場,現(xiàn)在接盤,重新簡單裝修,不是整體,修修補補,能省則省,那么這個期間籌備期,裝修一切費用是記作銷售費用——裝修費,還是在建工程——裝修費?
我公司在京東電商平臺以公司名義開了店鋪,線下也有實體公司,電商平臺收入還需要單獨申報嗎
北京市,知道,當月,社保申報交2526.78元,工資3000元,如何做會計分錄,計提?繳納?發(fā)放?結轉?月末結轉,年末結轉?老師整個流程如何做會計分錄?謝謝您!
社保人員,新添加的有兩個人,但是電子稅務局交的還是以前的人,沒有這兩個人,這是什么情況
老師,以個人名義轉進來的錢,如果對方要票的話,是不是需要把錢退回去,讓對方公對公轉?
公司資本成本≠債權人股東的收益率。公司稅前資本成本=投資人的稅前期望報酬率。為啥
劉艷紅老師上班了嗎,接著提問
那我如果一直找不到這個-2,那我就一直多結轉這個成本2,直到我找到有沖減材料或者沖減費用之類,我才能抵消這個2了吧?我可否直接按本月實際期末庫存填,那這個多結轉的2就讓他多結轉在賬里,直接我找到沖減材料或者費用就抵消了。
太可以了,這樣就賬表相符了,期末的庫存就是實際的
感謝老師回復,說回早上的那個話題高買低賣,我看了一下,除了比較關注的幾種產品,原來還有其他產品成本價在每月有浮動,所以導致到累計的庫存和我算的差不多,最后查到多結轉4K左右。
哦哦,太辛苦您了,才4000多,我認 為不要支調整以前月了,本月用實際盤點的期末數(shù),倒算出實際消耗的成本,這樣保證負債表期末的賬實相符
但是如果排除那只干擾產品,也是多結轉了3萬的,先查到原因,提出的方法是要不讓供應商在下次開發(fā)票是抵消掉多開的,我們沖減材料,那我的成本就不用變了,對吧?
對對,這個方法好,我們就完全根據(jù)發(fā)票金額記賬了
那現(xiàn)在的情況就是高買入低賣出,虧損,然后成本低估庫存,導致多結轉,雙減吧?
我有不一樣的理解,高買低賣是虛增利潤,低估庫存倒算實際是估高了,成本多計減少利潤,
高買低賣不是會虧么
對對,我當成高買按低金額結轉成本了,上面我們一直在說成本的事, 現(xiàn)在這個低賣是給客戶的價格,那是虧了
那現(xiàn)在的情況就是高買入低賣出,虧損,然后成本低估庫存,導致多結轉,雙減吧?,也是多結轉了3萬的,先查到原因,提出的方法是要不讓供應商在下次開發(fā)票是抵消掉多開的,我們沖減材料,那我的成本就不用變了,對吧?是這個邏輯?
對的,這個邏輯行的
感謝老師耐心回復。
感謝朋友的信任!祝您生活喜樂!