下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進項稅額(202502月公司有10萬元的進項稅額未抵扣完,這10萬元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進項稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷項稅額是50萬元,進項稅額是60萬元,202502還有10萬留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個20就會像“接力棒”一樣在202504月申報表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個月20行接到本月申報表的13行。

請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號碼登記電子臺賬嗎?因為電子發(fā)票不是容易重復(fù)報銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時候確認(rèn)收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
老師,比如說我這個月3月份申報二月的增值稅,這個主表上的第13行跟20行是啥意思?
好的,主表13行是1月末申報完增值稅后還有多余的A, 20行是2月開票的銷項B,2月勾選的進項C,計算得到A%2BC-B,這個結(jié)果就是20行 A和C都是可以抵扣的進項稅,B是銷售稅,A%2BC-B就是進項稅多出來,還可以4月申報3月時抵的
意思就是上期沒有抵扣完的就是13,本期沒有抵扣完的就是20,對嗎?20的減去13的,在減去銷項留底的,對嗎?
對不起,剛才老板找我走開了。 1.對的 2.對的,13%2B勾選進項-本月銷項=20,那?移項? ?30-13=本月進項-銷項
老師,我說的對了嗎?
姑娘您好,對的呀,您說這個,我用列式來驗證了哦
老師,主表增值稅都看不懂上面的欄次,咋辦呢
您好,我們只要看24次以上就可以了,24行是我們要交的增值稅,再往下咱不用看的,那是自動生成的。1-24哪一行數(shù)據(jù)不理解,我們一起分析下
月底前還需開進來尊敬的老板,您的企業(yè)「新疆有限公司」,截止2025-03-20 10:23:15 的發(fā)票情況如下: 2025年03月 銷項金額(含稅):294,220.00 銷項稅額:33,848.33 ———— 已勾選進項: 進項金額(含稅):0.00 進項稅額:0.00 上期留抵稅額:0.00 ———— 剩余未勾選進項: 金額(含稅):13085 稅額:1473.81 據(jù)目前銷項進項情況,3月預(yù)計增值稅:32374.52 元 溫馨提醒:該數(shù)據(jù)僅供參考,實際以您提供的發(fā)票為準(zhǔn)。老師,這是外賬發(fā)給我們的,這個是她在哪里知道的呢?
您好,好的,稍等,我把文字寫好發(fā)上來,一條一條寫好
好的 老師 這個不是她在自己的賬套上 導(dǎo)出來的嗎
?您好,我去對照電子稅務(wù)局寫了,不用賬上導(dǎo),電子稅務(wù)局導(dǎo)的 1.33848..33【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票查詢統(tǒng)計】 ?查詢頁面,選擇“開具發(fā)票”作為查詢類型 2..1473.81這里導(dǎo)出未勾選的發(fā)票 【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【用票業(yè)務(wù)辦理】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】這里勾選發(fā)票,查詢?nèi)掌谕?,查出來都是未勾選 的發(fā)票 后面就是他的計算 33848.33-1473.81,這是要交的增值稅32374.52,我們?nèi)〉眠M項發(fā)票,勾多少就抵扣多少,要交的增值稅就減少多少
完全看不懂 老師
姑娘,我是去電子稅局,對照著寫的,上面寫的就是咱想知道這2個數(shù)是怎么來的 33848.33是開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的 1773.81這是數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來的 不用在賬里看,您登陸一下驗證下嘛
意思就是這些數(shù)據(jù)都是在 電子稅務(wù)局里導(dǎo)出來的 是嗎
對對,不做賬都能取得這個金額
老師 中國所有的企業(yè)的賬 做法 都一樣嗎 還有就是 報稅的界面 都一樣嗎
對的,報稅都是一樣的表格,只是企業(yè)不一樣,報稅有點差異,比如建筑行業(yè)有預(yù)繳增值稅