下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(202502月公司有10萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完,這10萬元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷項(xiàng)稅額是50萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額是60萬元,202502還有10萬留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個(gè)20就會(huì)像“接力棒”一樣在202504月申報(bào)表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個(gè)月20行接到本月申報(bào)表的13行。
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個(gè)檢驗(yàn)期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復(fù)嗎,我怎么感覺行政管理設(shè)備的折舊在這個(gè)答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
老師,比如說我這個(gè)月3月份申報(bào)二月的增值稅,這個(gè)主表上的第13行跟20行是啥意思?
好的,主表13行是1月末申報(bào)完增值稅后還有多余的A, 20行是2月開票的銷項(xiàng)B,2月勾選的進(jìn)項(xiàng)C,計(jì)算得到A%2BC-B,這個(gè)結(jié)果就是20行 A和C都是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,B是銷售稅,A%2BC-B就是進(jìn)項(xiàng)稅多出來,還可以4月申報(bào)3月時(shí)抵的
意思就是上期沒有抵扣完的就是13,本期沒有抵扣完的就是20,對(duì)嗎?20的減去13的,在減去銷項(xiàng)留底的,對(duì)嗎?
對(duì)不起,剛才老板找我走開了。 1.對(duì)的 2.對(duì)的,13%2B勾選進(jìn)項(xiàng)-本月銷項(xiàng)=20,那?移項(xiàng)? ?30-13=本月進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)
老師,我說的對(duì)了嗎?
姑娘您好,對(duì)的呀,您說這個(gè),我用列式來驗(yàn)證了哦
老師,主表增值稅都看不懂上面的欄次,咋辦呢
您好,我們只要看24次以上就可以了,24行是我們要交的增值稅,再往下咱不用看的,那是自動(dòng)生成的。1-24哪一行數(shù)據(jù)不理解,我們一起分析下
月底前還需開進(jìn)來尊敬的老板,您的企業(yè)「新疆有限公司」,截止2025-03-20 10:23:15 的發(fā)票情況如下: 2025年03月 銷項(xiàng)金額(含稅):294,220.00 銷項(xiàng)稅額:33,848.33 ———— 已勾選進(jìn)項(xiàng): 進(jìn)項(xiàng)金額(含稅):0.00 進(jìn)項(xiàng)稅額:0.00 上期留抵稅額:0.00 ———— 剩余未勾選進(jìn)項(xiàng): 金額(含稅):13085 稅額:1473.81 據(jù)目前銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)情況,3月預(yù)計(jì)增值稅:32374.52 元 溫馨提醒:該數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際以您提供的發(fā)票為準(zhǔn)。老師,這是外賬發(fā)給我們的,這個(gè)是她在哪里知道的呢?
您好,好的,稍等,我把文字寫好發(fā)上來,一條一條寫好
好的 老師 這個(gè)不是她在自己的賬套上 導(dǎo)出來的嗎
?您好,我去對(duì)照電子稅務(wù)局寫了,不用賬上導(dǎo),電子稅務(wù)局導(dǎo)的 1.33848..33【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)】 ?查詢頁面,選擇“開具發(fā)票”作為查詢類型 2..1473.81這里導(dǎo)出未勾選的發(fā)票 【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【用票業(yè)務(wù)辦理】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】這里勾選發(fā)票,查詢?nèi)掌谕?,查出來都是未勾選 的發(fā)票 后面就是他的計(jì)算 33848.33-1473.81,這是要交的增值稅32374.52,我們?nèi)〉眠M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾多少就抵扣多少,要交的增值稅就減少多少
完全看不懂 老師
姑娘,我是去電子稅局,對(duì)照著寫的,上面寫的就是咱想知道這2個(gè)數(shù)是怎么來的 33848.33是開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的 1773.81這是數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來的 不用在賬里看,您登陸一下驗(yàn)證下嘛
意思就是這些數(shù)據(jù)都是在 電子稅務(wù)局里導(dǎo)出來的 是嗎
對(duì)對(duì),不做賬都能取得這個(gè)金額
老師 中國(guó)所有的企業(yè)的賬 做法 都一樣嗎 還有就是 報(bào)稅的界面 都一樣嗎
對(duì)的,報(bào)稅都是一樣的表格,只是企業(yè)不一樣,報(bào)稅有點(diǎn)差異,比如建筑行業(yè)有預(yù)繳增值稅