下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進項稅額(202502月公司有10萬元的進項稅額未抵扣完,這10萬元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進項稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷項稅額是50萬元,進項稅額是60萬元,202502還有10萬留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個20就會像“接力棒”一樣在202504月申報表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個月20行接到本月申報表的13行。
我們公司已經(jīng)付款了,放了預付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負率交的,公司累計的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
老師截圖中的150萬是稅前彌補虧損嗎
老師申報年度社保繳費工資申報怎么寫,提示原工資調(diào)整后工資怎么填
公允價值的變動影響債權(quán)投資的賬面價值嗎?如果答案是不影響,為什么?
老師好!請教您,押金是其他應收款嗎?謝謝!
華住集團旗下全季酒店,新開業(yè),一般納稅人,新建賬套都要設置哪些科目,有沒有特別懂酒店行業(yè)的,所有涉及到的科目,能不能列表
中國公民陸某(獨生子)是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下(1)在M公司每月取得基本工資8000元。(2)從M公司每月取得職務工資6000元。(3)3、6、9、12月份從M公司分別取得季度獎金6000元。(4)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇不并入綜合所得,單獨計稅。(5)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費20000元。(6)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(7)1-12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(8)5-7月出租一套位于市區(qū)的房產(chǎn),每月取得租金4500元。(9)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、年滿60周歲的父母兩名,購買個人商業(yè)保險每月支出400元,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費部分的大病支出100000元。夫妻雙方約定,子女教育支出與首套住房貸款利息由陸某扣除。請問,李某取得綜合所得匯算清繳時,需不需要補繳個人所得稅
老師,比如說我這個月3月份申報二月的增值稅,這個主表上的第13行跟20行是啥意思?
好的,主表13行是1月末申報完增值稅后還有多余的A, 20行是2月開票的銷項B,2月勾選的進項C,計算得到A%2BC-B,這個結(jié)果就是20行 A和C都是可以抵扣的進項稅,B是銷售稅,A%2BC-B就是進項稅多出來,還可以4月申報3月時抵的
意思就是上期沒有抵扣完的就是13,本期沒有抵扣完的就是20,對嗎?20的減去13的,在減去銷項留底的,對嗎?
對不起,剛才老板找我走開了。 1.對的 2.對的,13%2B勾選進項-本月銷項=20,那?移項? ?30-13=本月進項-銷項
老師,我說的對了嗎?
姑娘您好,對的呀,您說這個,我用列式來驗證了哦
老師,主表增值稅都看不懂上面的欄次,咋辦呢
您好,我們只要看24次以上就可以了,24行是我們要交的增值稅,再往下咱不用看的,那是自動生成的。1-24哪一行數(shù)據(jù)不理解,我們一起分析下
月底前還需開進來尊敬的老板,您的企業(yè)「新疆有限公司」,截止2025-03-20 10:23:15 的發(fā)票情況如下: 2025年03月 銷項金額(含稅):294,220.00 銷項稅額:33,848.33 ———— 已勾選進項: 進項金額(含稅):0.00 進項稅額:0.00 上期留抵稅額:0.00 ———— 剩余未勾選進項: 金額(含稅):13085 稅額:1473.81 據(jù)目前銷項進項情況,3月預計增值稅:32374.52 元 溫馨提醒:該數(shù)據(jù)僅供參考,實際以您提供的發(fā)票為準。老師,這是外賬發(fā)給我們的,這個是她在哪里知道的呢?
您好,好的,稍等,我把文字寫好發(fā)上來,一條一條寫好
好的 老師 這個不是她在自己的賬套上 導出來的嗎
?您好,我去對照電子稅務局寫了,不用賬上導,電子稅務局導的 1.33848..33【我要辦稅】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票使用】-【發(fā)票查詢統(tǒng)計】 ?查詢頁面,選擇“開具發(fā)票”作為查詢類型 2..1473.81這里導出未勾選的發(fā)票 【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票業(yè)務】-【用票業(yè)務辦理】-【發(fā)票勾選確認】這里勾選發(fā)票,查詢?nèi)掌谕?,查出來都是未勾選 的發(fā)票 后面就是他的計算 33848.33-1473.81,這是要交的增值稅32374.52,我們?nèi)〉眠M項發(fā)票,勾多少就抵扣多少,要交的增值稅就減少多少
完全看不懂 老師
姑娘,我是去電子稅局,對照著寫的,上面寫的就是咱想知道這2個數(shù)是怎么來的 33848.33是開票系統(tǒng)里導出的 1773.81這是數(shù)字賬戶里導出來的 不用在賬里看,您登陸一下驗證下嘛
意思就是這些數(shù)據(jù)都是在 電子稅務局里導出來的 是嗎
對對,不做賬都能取得這個金額
老師 中國所有的企業(yè)的賬 做法 都一樣嗎 還有就是 報稅的界面 都一樣嗎
對的,報稅都是一樣的表格,只是企業(yè)不一樣,報稅有點差異,比如建筑行業(yè)有預繳增值稅