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老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣(mài)幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開(kāi)票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴(lài)控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開(kāi)個(gè)正數(shù),同時(shí)又開(kāi)個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開(kāi)始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢(qián),我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢(qián)可以嗎?不寫(xiě)分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
老師,銀行余額對(duì)不上是啥意思呢
您好,就是我們做的分錄,沒(méi)有按銀行流水來(lái)做,銀行存款明細(xì)賬和銀行日記賬是對(duì)不上的 外賬有漏記或多記發(fā)生額,這樣余額就對(duì)不上了
我怕自己做外帳 銀行余額 對(duì)不上
不會(huì)不會(huì),到時(shí)我給您檢查,我做您助理,給您做好看的圖表,這樣放心了吧
有的銀行流水的摘要我都看不懂,老師。是不是看不懂的都要問(wèn)老板呢
對(duì)對(duì),因?yàn)槲覀儾恢朗鞘裁礃I(yè)務(wù)嘛
那問(wèn)老板。他是不是會(huì)煩我
當(dāng)然不會(huì)的呀,咱不是在給老板管錢(qián)袋子么,他會(huì)覺(jué)得咱認(rèn)真負(fù)責(zé)
老師,怎么匯票上的出票人跟收款人都不是我們公司呢?
您好,因?yàn)槲覀儾皇堑谝粋€(gè)被背書(shū)人呀,?您看下票據(jù)的背面,經(jīng)過(guò)好幾個(gè)公司背書(shū)才到我們公司的哦
是的呢?就是這樣子,那我們咋做帳,比如看到了這張匯票,
哦哦,看我們的前手(客戶(hù))是誰(shuí) 借:應(yīng)收票據(jù)? ?貸:應(yīng)收賬款 就是應(yīng)收賬款? 平了
老師,這個(gè)匯票的出票人跟收款人是第一手的吧?
對(duì)的,是的哦,出票人開(kāi)這個(gè)承兌就是付給他的供應(yīng)商,也就是票面上的收款人,他是第一手
我們收到了,但是不在這張匯票上,對(duì)嗎?
您好,在的,在票據(jù)的背面,您點(diǎn)那個(gè)票據(jù)背面看,最后一個(gè)就是我們
老師,老板說(shuō)的,我們沒(méi)開(kāi)通銀行承兌匯票,我們簽收和申請(qǐng)里面怎么都有匯票呢
那不可能呀,銀行的U盾是誰(shuí)拿著的呀,有人操作過(guò)才能到我們票池的