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@董孝彬老師,別的老師別回答

2025-03-18 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-18 20:22

晚上好呀,感謝您的信任!

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 20:28

老師,外賬說(shuō)我們負(fù)庫(kù)存啥意思?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 20:34

您好,我們?nèi)〉贸杀景l(fā)票不夠,因?yàn)橛袖N售,要結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)比庫(kù)存多,就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。外賬是想讓我們從供應(yīng)商那開些發(fā)票過來(lái)

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 20:44

還是沒懂啥意思

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齊紅老師 解答 2025-03-18 20:49

哦哦,好的,買來(lái)的? 杯子? 沒有發(fā)票,外賬沒有? 借:庫(kù)存商品, 但杯子賣了有收入,同時(shí)結(jié)界成本,?貸:庫(kù)存商品 您看,沒有借,有貸,就成負(fù)庫(kù)存了

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:10

只有減沒有增對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:10

對(duì)對(duì),您說(shuō)到重點(diǎn)了

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:11

嗯嗯。好呢老師,那為啥不開票進(jìn)來(lái)呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:12

您好,老板可能是圖便宜,供應(yīng)商不開票就不申報(bào)收入,給我們優(yōu)惠價(jià)格 也有可能?是供應(yīng)商開票晚了,要催一下供應(yīng)商

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:13

您好,老板可能是圖便宜,供應(yīng)商不開票就不申報(bào)收入,給我們優(yōu)惠價(jià)格?這啥意思呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:16

好的,這供應(yīng)商也是有內(nèi)外賬的,不開票的外賬不確認(rèn)收入,那是不是利潤(rùn)就少了,他不交增值稅和附加稅,也不交所得稅, 如果開票這些稅都是要交的,他就說(shuō)我不交稅把一些優(yōu)惠也給我們了,大家都實(shí)惠

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:17

那他不給我們開票。我們咋辦呢?咋確認(rèn)收入呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:20

我們確認(rèn)收入是因?yàn)榭蛻粢l(fā)票了,但是?我們沒?有購(gòu)入的成本發(fā)票,外賬也不會(huì)把這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)為0,所以就出現(xiàn)了庫(kù)存商品只有出沒有進(jìn),變成負(fù)數(shù)了,等著供應(yīng)商開票過來(lái)把這負(fù)數(shù)填上,下次有采購(gòu)跟供應(yīng)商談條件,開發(fā)票來(lái)

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:21

如果一直開不進(jìn)來(lái)咋辦呢

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:24

哦哦,暫估成本,不讓庫(kù)存為負(fù)(太異常了),這是無(wú)票成本費(fèi)用,在年度匯繳時(shí)綱稅調(diào)增,交所得稅就好了

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:26

暫估成本,金額咋確定,那在匯算清繳的時(shí)候。發(fā)票就能開進(jìn)來(lái)了是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:28

您好,外賬是根據(jù)一個(gè)合理的毛利率估計(jì)的,比如賣100,我們行為毛利率10%,就暫估90的成本入賬, 如果匯繳前能開票來(lái),就不用納稅調(diào)增了

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快賬用戶4008 追問 2025-03-18 21:30

是不是有入庫(kù)單,或者問問老板進(jìn)價(jià)多少錢?那開不進(jìn)來(lái)呢?也要先暫估成本是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-18 21:30

您好,問老板是最好的,問不到,外賬就自己估一下, 是的,開不進(jìn)來(lái)也要估,不能申報(bào)毛利率100%,這個(gè)很異常的,

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下午好呀,增值稅主表的13和20行現(xiàn)在理解了么, 13行:指022402月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(202502月公司有10萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣完,這10萬(wàn)元就是上期留抵稅額,可以在202503月抵扣)? 20行:202503月未抵扣完的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,可以留到202504繼續(xù)抵扣(202503銷項(xiàng)稅額是50萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額是60萬(wàn)元,202502還有10萬(wàn)留抵,那么多出的60%2B10-50=20萬(wàn)元就是期末留抵稅額,可以留到202504月抵扣)(這個(gè)20就會(huì)像“接力棒”一樣在202504月申報(bào)表的13行) ?總結(jié)一下:第13行:上期未抵扣完的稅額,可以在本期抵扣。第20行:本期未抵扣完的稅額,可以留到下期抵扣。第13行和第20行是增值稅留抵稅額的“接力棒”,把上個(gè)月20行接到本月申報(bào)表的13行。
2025-03-20
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