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董孝彬老師在嗎,在嗎老師,您辛苦了,謝謝
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找答疑的董孝彬老師,謝謝
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
@董孝彬老師,我再提問(wèn),謝謝!
未開票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,當(dāng)時(shí)忘了開票進(jìn)來(lái),但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開進(jìn)來(lái)了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫(kù)存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷售了,貨我們也賣出去了,但票沒有開進(jìn)來(lái),我們已經(jīng)把票給開出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫(kù)存是負(fù)數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營(yíng)出口還是代理出口呢,我們的報(bào)關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過(guò)報(bào)關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報(bào)關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級(jí)會(huì)計(jì)師被老板拿去注冊(cè)了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級(jí)會(huì)計(jì)不被老板拿去注冊(cè)公司?就是注冊(cè)公司的那個(gè)代理記賬跟我沒關(guān)系呢
有什么重要的問(wèn)題的?
燃?xì)夤艿腊惭b花了64萬(wàn),這種是要折舊10年,還是攤銷3年
老師,我把去工地干活干幾天的臨時(shí)工做成了應(yīng)付職工薪酬-兼職工資,也正常申報(bào)個(gè)稅了,這樣可以嗎


董老師,剛才的問(wèn)題,就是現(xiàn)在沖暫估按來(lái)票的一半沖,那3月份如果又開票,又有來(lái)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價(jià)怎么算呢
您好,我們這個(gè)暫估單價(jià)差異太大了,還是按數(shù)量來(lái),如果3月來(lái)的數(shù)量是100(原來(lái)400) 沖原來(lái)90的25%(數(shù)量100也是400的25%)
如果每個(gè)月都有來(lái)有開,怎么辦呢?而且有時(shí)來(lái)的數(shù)量也不是剛好是90的整除數(shù)怎么辦
您好,不整數(shù)我們也相除來(lái)取2位小數(shù),我們這個(gè)暫估單價(jià)差異也太大了,是誰(shuí)給我們這個(gè)錯(cuò)誤的信息,找他麻煩去
是的,進(jìn)來(lái)的單價(jià)有2000多,也有7000多的,所以最后應(yīng)該怎么處理合適呢
您好,數(shù)量是不會(huì)變的, 我們按數(shù)量來(lái)沖
這樣操作對(duì)24年的匯算清繳有影響嗎?
您好,沒有影響,不是202501暫估的么,跟24年無(wú)關(guān)的
哦,我是這樣打比方的,其實(shí)這筆暫估是在24年11月的
啊,那抽有分錄里的損益科目都得用未分配利潤(rùn),不能影響25年利潤(rùn)
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要這樣嗎?當(dāng)時(shí)就是進(jìn)項(xiàng)票沒進(jìn)來(lái),銷項(xiàng)開多了,就暫估了,而且根本沒有確定的進(jìn)來(lái)數(shù)量,都是來(lái)是來(lái),開是開的不匹配的
您好,是的,我們這個(gè)差異太大了, ?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。本條例和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào))規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。 依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。 2013年新生效的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》該準(zhǔn)則按未來(lái)適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益。 比如補(bǔ)交所得稅,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就可以了。這是說(shuō)的我們的賬務(wù)處理本身沒有問(wèn)題,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)的。?
可是如果按上面說(shuō)的每個(gè)月有開也有來(lái),根本不匹配,一直用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)也不行吧
您好,行的,這些影響利潤(rùn)的話一定要用未分配利潤(rùn),我們年度匯繳時(shí)一起申報(bào)
這個(gè)科目要用到什么時(shí)候,把90要沖完還是多會(huì)?
您好,是的,讓供應(yīng)商快開票嘛,5個(gè)月總要開完了
好的老師,謝謝您耐心解答!
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!