中午好呀,感謝您的信任!
老師,自然人電子稅務局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
如果對方紅字,更正,改回低的采購價,那是不是不用調(diào)整成本?
因為到年中或者年底,對方可能會補差價給我們,到時候我們會確認一筆收入
您好,是的,但我們不用反結(jié)賬調(diào)整,一般公司用的月末一次加權(quán)平均,這個紅沖跟價格波動一樣,平均到各消耗期間,不用單獨處理
那如果做分錄的調(diào)整,那我的庫存表要改動嗎,把少結(jié)轉(zhuǎn)的金額分攤到每個產(chǎn)品,更正庫存表?
您好,要改動庫存表,原來的表格復制一份,不要直接改了,要保存起來。 是的,少結(jié)轉(zhuǎn)的分配,這是體現(xiàn)在表格里,我們賬套里的分錄只記最后的金額
其實這種處理,高價買入,然后低估期末庫存,起到對沖的效果,一正一負,在報表是體現(xiàn)不到損益的對嗎?但現(xiàn)在轉(zhuǎn)回成本,就變得成本減少了,利潤增加了?哪個點有沖突?
您好,后一個對,前 一個是籠統(tǒng)的思路,我們要體現(xiàn)在每月具體的調(diào)整分錄
那如果是這樣,我要在每一個的庫存表上變動?因為是每一個月多結(jié)轉(zhuǎn),我的天
用公式往下拉嘛,哪能一個一個寫,差異多少,哪些產(chǎn)品分攤掉
我知道,我意思是每個月的庫存表都要改?有點不實際吧,因為到最后4月的期末都是差不多的。我想想,借 成本紅字 貸庫存紅字,這樣一改,那我4月末的成本不是會變動?正常4月期末差不多的。
您好,這不是跟您剛才列的那個分月的表匹配么,剛才我們討論用累計數(shù),您把分月都列出來的, 2.這個分錄是減少本月生產(chǎn)產(chǎn)品成本的,
是減少成本,但是我算出來最后賬面期末數(shù)是10萬不變的?。ㄒ驗橐呀?jīng)清庫存差不多了)如果我減少了成本,那我賬面期末成本不就改變了?
哦哦,期末賬面10萬不變,那就沒有分錄來調(diào)整嘛,以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)是對的,或者準確點說,累計的主營業(yè)務成本沒有錯
所以我才問老師你,到底是累積還是單個月,現(xiàn)在的情況就是,高價買入,但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本是按正常低價結(jié)轉(zhuǎn)的(因為后期可能對方會紅沖或者用補差價的形式我們再確認收入)
我猜成本會計是知道現(xiàn)在暫時高價買入,但后面會調(diào)整回單價,所以成本價沒有調(diào)整,吧
但這樣是出現(xiàn)高價買入,低估庫存的現(xiàn)象,相當于采購成本高了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又多了?雙重虧?還是?
您好,要給老板分析,就要具體到單月 2.成本會計就是亂做,是多少就多少,那能估計 ,我們的利潤表就是不可信的嘛,會計隨意 調(diào)整成本
我現(xiàn)在有一個點弄不明白,為何每個月明明有結(jié)轉(zhuǎn)多成本,最后庫存還是10萬,相當于庫存已經(jīng)清理得差不多了,之前高價買入的材料期末庫存已經(jīng)沒有了為0的了,那之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么轉(zhuǎn)回
您好,多結(jié)轉(zhuǎn)成本是體現(xiàn)在某個月多轉(zhuǎn),某個月又少結(jié)轉(zhuǎn)了,不是全部多結(jié)轉(zhuǎn)的,因為最后的庫存是對的
感覺查了個寂寞總覺得有哪里不對勁,因為我們是期末倒推的成本
沒有白費精力呢,老板讓我們查原因,剛才不是有張紙查出來的么, 這就是功勞