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老師你好,單位有幾筆小額應(yīng)付甲方首存金利息的其他應(yīng)付款,但是甲方?jīng)]做賬,我單位要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這幾筆業(yè)務(wù)呢?

2025-06-08 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-08 11:13

你好,如果這個(gè)利息支付了,沖銷? 其他應(yīng)付款? 就是了?

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快賬用戶1058 追問 2025-06-08 11:16

老師,是我單位收到利息后,做賬做到其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:16

你好,你們支付給甲方的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??

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快賬用戶1058 追問 2025-06-08 11:18

嗯,對(duì),要是支付給甲方就應(yīng)該這么做賬,但是甲方不要這個(gè)利息收入,他們沒做其他應(yīng)收款,我這邊付不出去了,想問一下這筆賬怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:18

你好,你們這個(gè)不需要支付給甲方了,就轉(zhuǎn)為你們的營業(yè)外收入 借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入??

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快賬用戶1058 追問 2025-06-08 11:19

老師,不能直接沖減利息收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:20

你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)是不應(yīng)當(dāng)沖減利息收入的?

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快賬用戶1058 追問 2025-06-08 11:21

哦哦,是不得等到年末再?zèng)_,需要有什么支撐資料嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-08 11:21

你好,不需要支付了,就轉(zhuǎn)為 營業(yè)外收入 就是了?

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是不是你們賬面有這個(gè)單位的其他應(yīng)付款,所以進(jìn)行對(duì)抵
2021-06-18
計(jì)提工資是借管理費(fèi)用或生產(chǎn)成本—工資 貸應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款。 你結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:本年利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬。
2020-09-28
你好,就是其他應(yīng)付款不用支付了是嗎?
2020-09-01
你好 當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)過來怎么做的 借銀行貸其他應(yīng)付款嗎
2021-08-13
在開具發(fā)票后,如果對(duì)方單位在1個(gè)月內(nèi)付款,您可以在此時(shí)不做應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理,而是等收到款項(xiàng)后再進(jìn)行銀行存款的處理。但請(qǐng)注意,這種方式雖然簡(jiǎn)化了流程,但也可能導(dǎo)致對(duì)收款進(jìn)度的跟蹤不夠及時(shí)和準(zhǔn)確。因此,建議您在簡(jiǎn)化流程的同時(shí),也要確保對(duì)收款情況有清晰的掌握。 關(guān)于余額調(diào)節(jié)表的使用,它主要是用來查明開戶單位存款實(shí)有數(shù)、試算銀行與開戶單位的賬簿記錄正確性與一致性的一種表格。如果您的單位業(yè)務(wù)頻繁,有大量的應(yīng)收賬款掛賬,那么通過余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行調(diào)節(jié)確實(shí)是一種可行的方法。但請(qǐng)注意,余額調(diào)節(jié)表只能揭示和證明雙方賬目記錄有無差錯(cuò),不能作為更正賬簿記錄的依據(jù)。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng),需要及時(shí)進(jìn)行清理和核對(duì),確保雙方賬目記錄的一致性。 對(duì)于應(yīng)收賬款的管理,建議您單位建立完善的客戶資信管理機(jī)制和應(yīng)收賬款控制機(jī)制。通過定期分析客戶的財(cái)務(wù)狀況、設(shè)定合理的賒銷額度、以及加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的跟蹤和催收等措施,可以降低壞賬風(fēng)險(xiǎn),提高應(yīng)收賬款的回收率。
2024-04-23
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