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老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝

2020-09-01 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 16:53

你好,就是其他應(yīng)付款不用支付了是嗎?

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快賬用戶4404 追問 2020-09-01 16:54

嗯,對(duì)方公司不要了,找不到人了

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齊紅老師 解答 2020-09-01 16:56

之前分錄是怎么處理的

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快賬用戶4404 追問 2020-09-01 16:58

借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。因?yàn)槭侨ツ晁脑路莸臅r(shí)候記得賬,咱們學(xué)的不是說跨年不能沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 16:59

可以的,直接沖紅就可以了

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快賬用戶4404 追問 2020-09-01 17:00

跨年可以沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 17:01

可以的,沒有問題直接這樣

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你好,就是其他應(yīng)付款不用支付了是嗎?
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你這邊正常紅沖當(dāng)月的銷售收入就是
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你好,同學(xué),20之前不能反應(yīng),那么你之前預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理,后面收到50再進(jìn)行補(bǔ)處理就可以了。
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你好!普票你們自己要開紅字發(fā)票沖回來
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學(xué)員您好,舉例子給您說明一下, 某職工借款500元 借:其他應(yīng)收款 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 500 之后允許其報(bào)銷530元 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 530 貸:其他應(yīng)收款 500 庫(kù)存現(xiàn)金 30 借:事業(yè)支出 530 貸:資金結(jié)存—貨幣資金 530
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