同學(xué)你好,按照會計規(guī)則的話,如果你家驗收了,不管開不開票,也不管付沒付錢,都要計入固定資產(chǎn)了, 但是,實務(wù)中,一般按照發(fā)票來了入賬,因此,你讓對方盡快提供發(fā)票,你再入賬
如果說預(yù)付賬款預(yù)付訂金給了對方,尾款也打了,但是我這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)用著了,就是沒有發(fā)票,我怎么做賬?本來我是應(yīng)該收到發(fā)票就借固定資產(chǎn)。貸預(yù)付賬款?,F(xiàn)在怎么做?內(nèi)賬來的
你好,公司安裝了中央空調(diào),一直沒開票,付款付了20%,沒收到發(fā)票是一直不能入固定資產(chǎn)嗎
支付固定資產(chǎn)預(yù)付款40萬,收到固定資產(chǎn)預(yù)付款40萬發(fā)票,發(fā)票已抵扣,固定資產(chǎn)沒有交付,怎么做賬,開具的發(fā)票上的數(shù)量為0.42
老師。購入固定資產(chǎn),發(fā)票還沒有到,我先預(yù)付了,做賬預(yù)付了,還沒有入固定資產(chǎn),實際已經(jīng)使用了,還要計提折舊嗎
購買的設(shè)備已經(jīng)安裝完成并投入使用,但是沒有發(fā)票,預(yù)付了一部分的設(shè)備款掛在預(yù)付賬款上,設(shè)備要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
老師好,我們技術(shù)部負責(zé)人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請各位老師指點一下,謝謝
進出口的公司工商年檢要填寫報關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財務(wù)負責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時候可以再賣給合資公司可以嗎(平進平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計費等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報銷充電費應(yīng)計入什么科目
老師,應(yīng)交稅費等于銷項稅額減去進項稅額,那我這個應(yīng)交稅費怎么不對呢
老師,咨詢個問題,公司是汽車4S店,上游車企進貨價是一輛車10萬,然后給往另外一個賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進貨時再用這個戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進貨再打給車企這1萬時該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計制度,24年6月成立進行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計12個月計提固定資產(chǎn)折舊未計提,現(xiàn)在5月份要補計提28116.51元。如果計入制造費用,肯定會影響本月單位成本單價,可以計入到管理費用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個月我是按正常的計提。
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
嗯 也可以暫估入賬吧 ,對了 如果租用廠房做隔斷還沒開票能先做長期待攤費用嗎 錢已經(jīng)付了 還沒開票 后續(xù)考慮還要做其它隔斷
對的,可以暫估入賬, 另外,租的廠房 做隔斷,計入 長攤完全正確, 如果不知道是專票還是普票,先全額計入長攤, 等發(fā)票來了后,如果是專票,再把稅金從長攤里扣掉