您好,三級(jí)科目 不只是進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)有金額,看一下科目余額表嘛
老師您好! 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師我想問(wèn)比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 8? 那往后如果銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的余額是要等于哪 個(gè)數(shù)的?我應(yīng)該怎么對(duì)這個(gè)余額?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3,210,466.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 148,573.33 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3,061,892.83 老師這個(gè)分錄代表設(shè)么意思,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),交了148.573對(duì)嗎
老師,我想問(wèn)一下,在生產(chǎn)出口企業(yè)里面,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,做會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)–-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 那么當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,可以退稅的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額跟出口退稅的分錄要不要寫(xiě)?
老師,出售二手車(chē)需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開(kāi)具可以在手機(jī)上的電子稅務(wù)局開(kāi)具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開(kāi)辦費(fèi)怎么做帳
老師您好,能給我舉個(gè)這句話(huà)的例子嗎
社保全是公司出的話(huà),公司全部做費(fèi)用處理,當(dāng)期的費(fèi)用,只不過(guò)承擔(dān)個(gè)人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個(gè)人部分增加一個(gè)什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對(duì)?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒(méi)有現(xiàn)實(shí)中老師親手經(jīng)歷過(guò)的,不要說(shuō)一堆理論。來(lái)幾個(gè)自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒(méi)有什么籌劃空間
到底無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)賬面價(jià)值低于可回收金額時(shí)要不要攤銷(xiāo)和折舊。你們解析不要,但是百度有些說(shuō)要,ai也是說(shuō)要攤只是不減值
我司從事蔬菜批發(fā),面對(duì)的客戶(hù)是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開(kāi)給客人的發(fā)票不都是普票開(kāi)票內(nèi)容為餐費(fèi),為什么他們會(huì)有要求我們開(kāi)專(zhuān)票,且對(duì)開(kāi)票商品品類(lèi)還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個(gè)例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實(shí)中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗(yàn)還真沒(méi)有籌劃的空間
老師,我這里-216 .73這個(gè)是怎么回事呢?
您好,這是下面3級(jí)科目總體考慮是借方余額,216.73
老師,我要怎么追溯這個(gè)216.73呢
您好,這個(gè)和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額是一樣的,借貸對(duì)應(yīng) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)