貨物出口報關(guān)之后,確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 增值稅,填寫到出口銷售額里面,然后再去填寫減免明細(xì)表。最后一行。 你根據(jù)報關(guān)單號來搜試一下的。

電局默認(rèn)我們關(guān)單上的出口日期為11.4日,但是本次出口退稅需要用到備案清單 備案清單上只有申報日期為11.6日,并無出口日期,且數(shù)據(jù)自檢時出現(xiàn)圖片這段話,請教老師我要怎么處理?我的問題就是我這樣申報資料能過嗎?還有報關(guān)日期應(yīng)該怎么填?
出口退稅流程 a.獲得對外貿(mào)易經(jīng)營權(quán)與海關(guān)進(jìn)出口權(quán)后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關(guān)單、收匯等憑證、勾選確認(rèn)發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報 *當(dāng)取得出口退稅報關(guān)單與進(jìn)項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統(tǒng)匯總錄入退稅申報數(shù)據(jù)(出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數(shù)據(jù)包) c.稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結(jié)的出口退稅流程,看下還有需要補(bǔ)充修改的嗎?
老師,我在上個月的月底把所有報關(guān)單的數(shù)據(jù)全都開了出口發(fā)票,這個月如果不能全部單據(jù)收齊的話,我申報時該怎么操作?做賬的時候又該怎么做呢?
有個出口單子20元,已經(jīng)出口報關(guān),報關(guān)單出口金額是20元,但是因為各種原因,客戶只給了我們10元,這時候收不回來的10元沖收入對吧,那報關(guān)單申報的是比實際的多出口10元了,這個要怎么做賬呢
老師您好,我們公司去年11月的時候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因為跟客戶有些業(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報增值稅的時候也沒有申報。現(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個人所得稅經(jīng)營所得納稅匯算清繳申報表,不允許扣除的項目投資者工資薪金支出,是三個人的合計工資,還是填寫每個納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對于這個電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價格開票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因為有損耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
個稅提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設(shè)備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險費(fèi)也計入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項發(fā)票,好幾個月用不完,進(jìn)項票來的時候我做待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷