你好 借銀行或者應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 出口能申請(qǐng)多少申請(qǐng)多少 申請(qǐng)不了下個(gè)月
你好,老師,請(qǐng)問一下,上個(gè)月開了出口發(fā)票,本月申報(bào)出口退稅后被駁回了,現(xiàn)在已經(jīng)超過15號(hào)了,只能留到下個(gè)月申報(bào)出口退稅了,請(qǐng)問下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的發(fā)票是否需要沖紅重新開具啊?另外出口退稅系統(tǒng)上傳報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)以往是一次上傳一個(gè)月的,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是需要把上個(gè)月跟本月的報(bào)關(guān)單全部上傳呀?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師下午好,請(qǐng)問我們是勞務(wù)公司,現(xiàn)在年底甲方代發(fā)公司,把11.12月及以前欠的工資全部發(fā)放了,2月我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 這些工資的工資全部超過5000了 要交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么辦呢 農(nóng)民工扣個(gè)稅下月不可能扣除的 我該怎么操作呢
老師,我在上個(gè)月的月底把所有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)全都開了出口發(fā)票,這個(gè)月如果不能全部單據(jù)收齊的話,我申報(bào)時(shí)該怎么操作?做賬的時(shí)候又該怎么做呢?
老師,我們公司上個(gè)月出口了貨物,也根據(jù)報(bào)關(guān)單全部開具了出口發(fā)票,但是上個(gè)月沒有收匯,那么我這個(gè)月該怎么申報(bào)出口免抵退匯總申報(bào)表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
老師,我們家上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,但是這個(gè)月只收到了兩張報(bào)關(guān)單的匯,現(xiàn)在在申報(bào)期,要申請(qǐng)出口退稅,那么在明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)候,我是錄入所有的報(bào)關(guān)單,還是只錄入收到匯的兩張報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)呢?我們家是一般貿(mào)易生產(chǎn)型企業(yè)
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長(zhǎng)投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長(zhǎng)投吧?
老師,請(qǐng)教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
能具體說(shuō)一下申報(bào)表中該如何填寫嗎?因?yàn)槭莿偨佑|,有些搞不明白,謝謝
你們單位是商貿(mào)還是生產(chǎn)行業(yè)的
一般貿(mào)易,生產(chǎn)的。我再詳細(xì)描述一下,就是說(shuō)我們上個(gè)月的四張報(bào)關(guān)單全部開了出口發(fā)票普票,然后這個(gè)月可能有一兩張會(huì)單據(jù)不齊,現(xiàn)在不明白增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表分別該怎么申報(bào)。
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行 出口退稅 你哪些能退填寫哪些 是一個(gè)報(bào)關(guān)單的嗎 是的話都不退 下個(gè)月在填寫 出口退稅系統(tǒng)每個(gè)地方有差異
不是一個(gè)報(bào)關(guān)單,其中的一張。那么我上個(gè)月已經(jīng)開具的出口發(fā)票總額該填在哪里呀?
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行
增值稅 在附表一,免、抵、退銷售貨物一欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一行。這些填寫的是開具的出口發(fā)票的金額嗎?那么和單據(jù)收齊的報(bào)關(guān)單的金額沒有關(guān)系嗎?
你好是的 沒有關(guān)系
好的,謝謝老師,我明白了!
不用客氣 節(jié)日快樂
老師,這開具的出口發(fā)票總額和單據(jù)未收齊之間的差額該怎么處理呀,還是有點(diǎn)懵
就是說(shuō)單據(jù)未收齊的部分該怎么處理呢?
開了100的發(fā)票 報(bào)關(guān)單只有80 增值稅申報(bào)100 出口退稅那邊就申報(bào)80 剩下的20以后再申報(bào)出口退稅