您好,按9%來(lái)抵扣就可以了
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購(gòu)買(mǎi)的月餅送給客戶(hù)這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)是視同銷(xiāo)售嗎?如果是視同銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請(qǐng)問(wèn)老師能仔細(xì)講解我說(shuō)的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
老師一般計(jì)稅的餐飲企業(yè),從蔬菜批發(fā)市場(chǎng)買(mǎi)的蔬菜,肉,蛋取得得普通發(fā)票可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅嗎?那從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中買(mǎi)的這些可以計(jì)算抵扣嗎?
位于甲市的一家餐飲企業(yè)是增值稅一般納稅人,享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策。2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口一批西餐調(diào)料,該企業(yè)按照海關(guān)填發(fā)的稅款繳款書(shū)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅1.35萬(wàn)元。 (2)購(gòu)入一批罐頭,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,80%用于企業(yè)經(jīng)營(yíng),20%用于職工集體福利。 (3)從蔬菜批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)肉、蛋、蔬菜,取得增值稅普通發(fā)票,金額合計(jì)40萬(wàn)元。 (4)該企業(yè)當(dāng)月取得現(xiàn)場(chǎng)餐飲收入含增值稅金額127.2萬(wàn)元;現(xiàn)場(chǎng)制作食品外賣(mài)和送餐,取得含稅金額26.5萬(wàn)元。 (5)該企業(yè)將一間位于乙市的“營(yíng)改增”后自建的門(mén)面房出租給其他企業(yè)使用,收取含稅租金21.8萬(wàn)元。
位于甲市的一家餐飲企業(yè)是增值稅一般納稅人,享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策。2021年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口一批西餐調(diào)料,該企業(yè)按照海關(guān)填發(fā)的稅款繳款書(shū)繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅1.35萬(wàn)元。(2)購(gòu)入一批罐頭,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額20萬(wàn)元,80%用于企業(yè)經(jīng)營(yíng),20%用于職工集體福利。(3)從蔬菜批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)肉、蛋、蔬。菜,取得增值稅普通發(fā)票,金額合計(jì)40萬(wàn)元。(4)該企業(yè)當(dāng)月取得現(xiàn)場(chǎng)餐飲收入含增值稅金額127.2萬(wàn)元;現(xiàn)場(chǎng)制作食品外賣(mài)和送餐,取得含稅金額26.5萬(wàn)元。(5)該企業(yè)將一間位于乙市的“營(yíng)改增”后自建的門(mén)面房出租給其他企業(yè)使用,收取含稅租金21.8萬(wàn)元。問(wèn)題:實(shí)際可從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,考慮加計(jì)政策嗎。
.某酒店為增值稅一般納稅人(納稅信用A級(jí)),位于甲市。主要提供住宿、餐飲、會(huì)議場(chǎng)地出租及配套服務(wù)。2021年12月發(fā)生業(yè)務(wù)如下∶(1)提供住宿服務(wù)取得不含稅銷(xiāo)售額120萬(wàn)元。(2)提供餐飲服務(wù)取得含稅銷(xiāo)售額300萬(wàn)元(含外賣(mài)食品收入40萬(wàn)元)。(3)提供會(huì)議場(chǎng)地及配套服務(wù)取得不含稅收入160萬(wàn)元。(4)為調(diào)整經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu),將位于鄰省乙市的一處酒店房產(chǎn)出售,取得含稅收入3400萬(wàn)元。該酒店房產(chǎn)于營(yíng)改增前購(gòu)進(jìn),購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票注明金額為1650萬(wàn)元。酒店選擇按照簡(jiǎn)易方法計(jì)算繳納增值稅。(5)將位于鄰省丙市的一處酒店式公寓房產(chǎn)投資于某物業(yè)管理公司,該房產(chǎn)2019年購(gòu)置時(shí)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額3600萬(wàn)元。評(píng)估機(jī)構(gòu)給出的評(píng)估價(jià)格為4300萬(wàn)元(含稅),雙方約定以此價(jià)格投資入股并辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。(6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購(gòu)入大米、小麥共支付買(mǎi)價(jià)20萬(wàn)元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票。(7)從農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)入蔬菜共支付買(mǎi)價(jià)16萬(wàn)元,取得普通發(fā)票。(8)從一般納稅人處采購(gòu)餐具、床品等共支付不含增值稅買(mǎi)價(jià)40萬(wàn)元,均取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。)計(jì)算該酒店業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開(kāi)票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢(qián),買(mǎi)100pcs 開(kāi)票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣(mài)100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣(mài)100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開(kāi)票已經(jīng)差額開(kāi)票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開(kāi)票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開(kāi),做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來(lái)抵稅額
稅務(wù)局打電話(huà)來(lái)說(shuō)發(fā)票類(lèi)目有問(wèn)題,怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無(wú)法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷(xiāo)尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)?老師?
相關(guān)的文件是哪一個(gè),麻煩說(shuō)下
你是從批發(fā)市場(chǎng)買(mǎi)的,他們不是自產(chǎn)自銷(xiāo)的吧,也是進(jìn)貨來(lái)賣(mài)的吧
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))第二條第(四)項(xiàng)規(guī)定,納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購(gòu)進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。 如果是從自產(chǎn)自銷(xiāo)的地方買(mǎi)就可以抵扣
是的,他們也是進(jìn)來(lái)的
那這種是不能抵扣
要是開(kāi)3%的專(zhuān)票可以加計(jì)扣除嗎
這種是可以的,這種是能按13%來(lái)抵扣
我們是餐飲服務(wù)業(yè)
你們開(kāi)票是按6%的吧