您好,您要找前面這個(gè)老師,要打上他的名字,他看到就會(huì)回復(fù)您的問(wèn)題
老師現(xiàn)在審計(jì)要去盤(pán)庫(kù)房,你看這是我們庫(kù)存金額770萬(wàn)。而我們進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)里庫(kù)存金額是430萬(wàn)。不一致。這個(gè)是因?yàn)槭裁茨?。怎么去查呢如何去?duì)
老師稅控系統(tǒng)帶出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)銷(xiāo)稅收分類(lèi)編碼不一致?稅管員讓提供合同發(fā)票銀行的證明,這種情況說(shuō)明咋寫(xiě),風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師稅控系統(tǒng)帶出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)進(jìn)銷(xiāo)稅收分類(lèi)編碼不一致?稅管員讓提供合同發(fā)票銀行的證明,這種情況說(shuō)明咋寫(xiě),風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師我這邊日期統(tǒng)計(jì)時(shí)我把同一天的日期我用shift+ctrl=同天日期,方便是方便了,可往后統(tǒng)計(jì)時(shí)系統(tǒng)不能統(tǒng)計(jì)了,我后續(xù)更改就出現(xiàn)提示的情況,還沒(méi)發(fā)編輯了,只能關(guān)機(jī)重新啟動(dòng),老師這種情況該怎么辦
老師我們是經(jīng)銷(xiāo)商,我們進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)里的應(yīng)收賬款不準(zhǔn),那些系統(tǒng)的超市的應(yīng)收賬款不準(zhǔn)蓋怎么處理呢
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交個(gè)稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬(wàn),這個(gè)不可以像員工那樣減去每月5000來(lái)算嗎,只可以扣減完費(fèi)用再算嗎
4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國(guó)際運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)資質(zhì),2022年5月購(gòu)進(jìn)飛機(jī)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬(wàn),稅額78萬(wàn);開(kāi)展航空運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入2000萬(wàn),國(guó)際運(yùn)輸收入500萬(wàn);為客戶辦理退票,向客戶收取退票費(fèi)收入10萬(wàn)元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的部分怎么算?
老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬(wàn)多,貸融資公司三十多萬(wàn)。融資公司給我們開(kāi)了四十多萬(wàn)發(fā)票,還有一點(diǎn)利息沒(méi)開(kāi)發(fā)票,老師利息我怎么做賬
老師,公司六月份買(mǎi)的固定資產(chǎn),設(shè)備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒(méi)來(lái),計(jì)提折舊用含稅金額還是不含稅金額
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
請(qǐng)問(wèn)給勞務(wù)派遣的員工發(fā)防暑費(fèi)違規(guī)嗎?需要跟勞務(wù)派遣公司簽補(bǔ)充協(xié)議嗎?(原合同中沒(méi)有列明)
老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開(kāi)?程序?
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長(zhǎng)期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開(kāi)票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的