你好,你把你應(yīng)收賬款的明細(xì)拉出來 對方企業(yè)對賬就可以的。
老師 我們是銷售牙科器械的公司,我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑,我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫單做銷售收入,即庫存商品一出庫 ,我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開票情況不太一致,這兩者之間有差異,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致,報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
老師您好,我公司購進(jìn)一批原材料,系統(tǒng)已入庫未收到發(fā)票未付款,供應(yīng)商目前無法開票給我們,就申請按未稅金額交易,在不開票的前提下我們支付未稅貨款不走系統(tǒng)賬,那我公司系統(tǒng)已入庫了,暫估入庫的賬要怎么銷賬?
想問您一個(gè)問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬 貸:庫存商品11.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬嗎?那對映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬的庫存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬的余額不一致了。
想問您一個(gè)問題假如收到一張紅字銷售折讓的發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,例如借:應(yīng)付賬款13萬 貸:庫存商品11.5萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.5萬嗎?那對映的進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么做賬直接把這13萬的庫存做退貨處理嗎?不然進(jìn)銷存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)賬的余額不一致了。
老師好,我們是汽車銷售企業(yè),平時(shí)定車是需要先打款到廠家平臺(tái)系統(tǒng)里扣款買車,現(xiàn)在我們有家客戶,也是那家廠家的經(jīng)銷商,他們直接在廠家系統(tǒng)轉(zhuǎn)車款到我們公司系統(tǒng)里,請問怎么做賬?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
對方是連鎖超市不給對 ,只有對應(yīng)的系統(tǒng) ,要不我就打電話問問我們怎么對 對吧 老師
那它有對應(yīng)的系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)里面你能看到嗎。
和他系統(tǒng)里面核對也可以啊。
他系統(tǒng)有永輝和華潤能看出來 ,物美的不好看出來還,我要不在平臺(tái)里研究研究老師對吧,然后對出來后調(diào)整系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就可以對吧 老師使之和對方系統(tǒng)能對上,實(shí)在不行就調(diào)整期初也可以對吧 老師,因?yàn)楹筮叺膯巫雍褪湛顩]啥問題基本上都
可以的,可以這么做的,你把你單位的所有的原始憑證找出來,你再對一下你賬務(wù)處理沒有問題的話,你就核對他的。