數(shù)據(jù)整理與備份: 首先,確保老系統(tǒng)和新系統(tǒng)(管家婆)中的數(shù)據(jù)都已完整備份,以防在數(shù)據(jù)遷移過程中發(fā)生任何意外導致數(shù)據(jù)丟失。 明確業(yè)務時間線: 清晰劃分老系統(tǒng)和新系統(tǒng)各自處理的業(yè)務時間段,即五月份上半個月和下半個月。 數(shù)據(jù)遷移策略: 上半個月數(shù)據(jù)遷移:將老系統(tǒng)中五月份上半個月的進銷存業(yè)務數(shù)據(jù)導出,按照新系統(tǒng)(管家婆)的數(shù)據(jù)格式進行整理。這包括但不限于商品采購、銷售、庫存變動等數(shù)據(jù)。 下半月數(shù)據(jù)核對:由于新系統(tǒng)(管家婆)已經(jīng)處理了五月份下半個月的業(yè)務,需要核對這部分數(shù)據(jù)是否準確完整。如果發(fā)現(xiàn)差異,需要找出原因并進行調整。 憑證處理: 根據(jù)整理好的進銷存業(yè)務數(shù)據(jù),按照財務規(guī)定和流程,在新系統(tǒng)(管家婆)中創(chuàng)建相應的憑證。這包括采購憑證、銷售憑證、庫存調整憑證等。 數(shù)據(jù)校驗與核對: 在完成數(shù)據(jù)遷移和憑證處理后,對新系統(tǒng)(管家婆)中的數(shù)據(jù)進行全面的校驗和核對,確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。 后續(xù)操作: 確保新系統(tǒng)(管家婆)能夠正常處理后續(xù)的進銷存業(yè)務,并監(jiān)控數(shù)據(jù)變化,及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

老師,員工報銷公司購買電腦的費用(超過5000元),然后我們財務做賬軟件里有固定資產(chǎn)系統(tǒng)這個模塊,但是我們在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入增加的資產(chǎn),這個系統(tǒng)就自動生成下面這樣的分錄憑證了: 借:固定資產(chǎn) 應交稅費(進項) 貸:銀行存款 但是這樣的話,就體現(xiàn)不出來,員工報銷的費用了,這怎么辦呢?
老師,請教一下, 順豐上月給我司物流費用開專票2W,我們也對公付了款,憑證也正常做了(借:銷售費用-運費/進項稅額,貸:銀存), 結果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務上個月錯掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財務這邊,出納開了個收據(jù)給她。 這種我該如何寫憑證呢?應該不能去沖減之前的運費憑證吧,因為涉及稅金,我不知道該怎么寫憑證合適了
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她進貨,我在她那里拿貨,她把我這邊做的銷售額除去進貨成本,給我利潤,2021年8月份我們就合伙在一起做了,之前她庫存的貨也沒有清算,也是一直按照我們所做的銷售除去成本得出利潤分我一半,客戶錢歸她收,供應商款歸她付,合作到2022年年底,我們又分開各做各的了,那合作了一年半,倉庫有16萬的庫存是歸她還是我們一人一半的呢?我們現(xiàn)在就在糾結這個問題,請老師指點一下,謝謝!
就是目前買的進銷存,然后她們是老系統(tǒng)做了五月份上半個月的業(yè)務,下半個月管家婆做了下半個月的業(yè)務,但因為進銷存不能做憑證就還沒有做憑證,應該怎么把這個月的捋順在新系統(tǒng)呢
請問有沒有管家婆軟件比較懂得呀!就是我們五月份來不及開賬了,就想把5月的會計憑證弄到進銷存那里的會計憑證可以不,等所有業(yè)務弄完。6月份的賬才在那個云財務那邊錄入呢,這種會導致業(yè)務數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)很混亂不,就相當于系統(tǒng)里面只有5月份的業(yè)務數(shù)據(jù),憑證也做在業(yè)務這邊,財務的會計憑證什么的從6月份開始
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調表不調賬是如何調的
好的謝謝老師!這個月新系統(tǒng)沒有生成憑證,那如果要做憑證,五月份數(shù)據(jù)遷移以后就不用做上半個月的憑證嗎?只做下半個月的憑證
同學你好 對的 是這樣的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝