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老師,我3月份收到了一張費(fèi)用-租金專票,我3月就認(rèn)證抵扣了,5月份對(duì)方說(shuō)是金額錯(cuò)了,對(duì)方該此票紅沖了,我5月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?然后5月報(bào)稅時(shí)的注意事項(xiàng)是什么呢?謝謝

2025-05-31 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-31 21:28

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-31 21:32

您好,5 月會(huì)計(jì)分錄沖原分錄:借:管理費(fèi)用等(紅字)、貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)付賬款(紅字)。 收新票(如果有):按正確金額 借:管理費(fèi)用等、進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款。 5 月報(bào)稅注意:填 附列資料(二) 23b 欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,主表同步。核轉(zhuǎn)出金額與分錄一致,留紅票等資料備查。

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同學(xué)你好,紅沖發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。算4月份留抵。
2023-05-12
同學(xué),你好 現(xiàn)在沖紅,就是之前的分錄,做一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
2024-07-30
你好,賬務(wù)你做一份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后再按新發(fā)票入賬一下,這樣跟增值稅申報(bào)就對(duì)上了,。申報(bào)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后新發(fā)票勾選抵扣
2024-06-13
你好,同學(xué),4月份做, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 5月份做 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-24
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)16097。
2021-06-16
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