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客戶A是境內(nèi)公司,跟香港公司B簽的訂單,香港公司跟境內(nèi)C公司采購產(chǎn)品,C公司出口報關(guān),貨物不經(jīng)過香港出口到德國,客戶A不肯提供境外收貨人信息,且提單也會遮擋收貨人信息。C公司的出口報關(guān)單的境外收貨人能填B香港公司嗎?
外貿(mào)a公司購買一批產(chǎn)品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因?qū)Ψ讲皇詹⑼嘶?,外貿(mào)a收到這批貨后支付了到港的關(guān)稅跟進(jìn)口增值稅。現(xiàn)在外貿(mào)a決定內(nèi)銷,賣給國內(nèi)其他公司,請問可以開銷售發(fā)票嗎?并且進(jìn)口增值稅怎么抵扣?
請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答這個問題:我們公司從國外A公司采購了一批貨100萬,放在報稅區(qū)貨代的保稅倉里,現(xiàn)在想把這批貨出口到另個國家B公司,但是放在保稅區(qū)的貨是不能以我們公司名稱作為境內(nèi)收貨人,要以貨代公司名稱作為境內(nèi)收發(fā)貨人的對嗎??
外貿(mào)企業(yè),老板有公司在香港,內(nèi)地公司現(xiàn)在出口設(shè)備到伊朗,設(shè)備出口退稅率13%,報關(guān)單上的境外收貨人是香港公司,發(fā)貨人內(nèi)地公司,裝箱單、形式發(fā)票及提單的對方公司都是境外伊朗公司信息,國際貿(mào)易銷售合同內(nèi)地公司跟香港公司簽訂,國內(nèi)銷售發(fā)票也開給香港公司,報關(guān)單內(nèi)容:一般貿(mào)易,成交方式FOB,貿(mào)易國:中國香港,抵達(dá)目的國:伊朗,境外收貨人:香港公司,已經(jīng)預(yù)收香港公司20%貨款。問題一:裝箱單、形式發(fā)票及提單跟貿(mào)易合同及國內(nèi)開具銷售發(fā)票公司名不匹配,后期是否影響退稅。問題二:貨款未收齊不能申請退稅,退稅時間是24年4月15日前需收齊貨款都可以申請退稅嗎? 還是退稅對收貨款時間有限制,收貨款時間是多久呢
你好,付款方和買方是A國的,但是貨物要根據(jù)買方指示送到B國,收貨人需要著B國的清關(guān)公司。 我想知道我們做報關(guān)單的時候收貨人,報關(guān)資料收貨人以及提單收貨人都寫B(tài)國清關(guān)公司嗎?會影響退稅嗎?畢竟清關(guān)公司不是付款人
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡易計稅,那我們自用那部分的進(jìn)項稅額可以用于抵扣嗎
之前認(rèn)證扺扣了酒水發(fā)票進(jìn)項稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費(fèi)開票時屬于哪些項目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項稅247181.53,進(jìn)項稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補(bǔ)發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費(fèi)怎么做賬
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預(yù)付賬款2555,貸管理費(fèi)用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費(fèi)用2555 貸預(yù)付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
您好,報關(guān)單的境外收貨人,填寫合同買方,即香港A公司。提運(yùn)單的收貨人,可以填寫買方指定的收貨人,即國內(nèi)B公司。
可以填寫,提運(yùn)單是二選一都可以是吧?
您好,是的,提運(yùn)單是AB都行