不含稅收入乘以10%再除以不含稅收入

建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師!有個人用我們公司的資質接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應該提供相應的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
老師好,我們是一般納稅人的建筑工程裝修公司掛靠在別人公司,現(xiàn)在對方要求我們開180萬發(fā)票給他們,另外對方要收2個點企業(yè)所得稅,還有1個點小稅種,請問老師對方要收這3個點合理嗎?怎樣開節(jié)稅?謝謝老師
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
這是什么意思呢?我剛看了一下那就是10%嗎?
對的,就是百分之十的
那這樣豈不是交的增值稅變高了,正常是有多少就抵多少吧,正常的就算是有稅負也最多是3個點吧
是的.確實是不低哦
這馬上要到別人公司去談,我該如何和別人公司談呢
我代入數(shù)字算了下,實際是4.5%
那我如何和別人公司去談把這個降下來呢
因為他們收了2個點管理,2個點企業(yè)所得稅,如果再這樣收增值稅是不是不合理
剩下的百分之十開普票嗎
是的,剩下的開普票,就算是開了專票也是按普票來,不讓抵扣
這個開的太高了,一般專票普票比例是7:3
什么意思呢?你的意思是專票還開多了嗎?
是的,你專票開百分之八十就行
那這樣豈不是我抵扣更少了,要交增值稅的更多了
你們是掛靠方不是嗎
所有的產生的稅還都是我們掛靠方出呀,
是的,一般就是七比三的比例
主要是按七比三的比例,如果是全額都抵好說,現(xiàn)在是公司這邊只讓抵收票的90%
這個您們雙方協(xié)商