不含稅收入乘以10%再除以不含稅收入
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
老師好,我們是一般納稅人的建筑工程裝修公司掛靠在別人公司,現(xiàn)在對方要求我們開180萬發(fā)票給他們,另外對方要收2個點企業(yè)所得稅,還有1個點小稅種,請問老師對方要收這3個點合理嗎?怎樣開節(jié)稅?謝謝老師
一般納稅人,開專票,上月進項稅不足,導(dǎo)致本期要交稅。想做銷售退回可以嗎,如果可以怎么操作?
客戶給開的手據(jù),違約金,計入營業(yè)外支出是嗎
做工商年檢時,營業(yè)總收入填了主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入怎么辦,一定要更正嗎?已經(jīng)填了幾十家
今年發(fā)現(xiàn)21年有一筆分錄寫錯,原分錄是借:管理費用——服務(wù)費 貸:庫存現(xiàn)金 相當(dāng)于當(dāng)時是對公賬戶支付了一筆服務(wù)費,收到發(fā)票應(yīng)該借:管理費用——服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款——某某公司,這種怎么調(diào)整呢
會計繼續(xù)在教育,專業(yè)和公共課各要多少學(xué)時?請回答
老師,我能問下物流行業(yè)的全部賬務(wù)處理嗎
老師你好,如何判斷D0與D1
老師,工程項目,計提耕地占用稅和繳納耕地占用稅怎么做分錄?
會計繼續(xù)在教育,專業(yè)和公共課各要多少學(xué)時?
我公司兩個人股東股轉(zhuǎn)A占75%股轉(zhuǎn)價165萬,B占25%股轉(zhuǎn)價55萬,未分配利潤負(fù)數(shù)141萬,原始實收資本246.79萬,所有者權(quán)益凈資產(chǎn)127萬,個人所得稅怎么計算,是按所有者權(quán)益凈資產(chǎn)算還是按原始實收資本計算
這是什么意思呢?我剛看了一下那就是10%嗎?
對的,就是百分之十的
那這樣豈不是交的增值稅變高了,正常是有多少就抵多少吧,正常的就算是有稅負(fù)也最多是3個點吧
是的.確實是不低哦
這馬上要到別人公司去談,我該如何和別人公司談呢
我代入數(shù)字算了下,實際是4.5%
那我如何和別人公司去談把這個降下來呢
因為他們收了2個點管理,2個點企業(yè)所得稅,如果再這樣收增值稅是不是不合理
剩下的百分之十開普票嗎
是的,剩下的開普票,就算是開了專票也是按普票來,不讓抵扣
這個開的太高了,一般專票普票比例是7:3
什么意思呢?你的意思是專票還開多了嗎?
是的,你專票開百分之八十就行
那這樣豈不是我抵扣更少了,要交增值稅的更多了
你們是掛靠方不是嗎
所有的產(chǎn)生的稅還都是我們掛靠方出呀,
是的,一般就是七比三的比例
主要是按七比三的比例,如果是全額都抵好說,現(xiàn)在是公司這邊只讓抵收票的90%
這個您們雙方協(xié)商