一、增值稅 公式: 增值稅 = 出售價(jià)(含稅)÷(1%2B13%)× 13% 示例:若出售價(jià)為 80 萬(wàn)元(含稅),則增值稅 = 80 萬(wàn) ÷1.13×13%≈9.20 萬(wàn)元 二、附加稅(以市區(qū)為例) 公式: 附加稅 = 增值稅 × 12% 示例:增值稅 9.20 萬(wàn)元時(shí),附加稅 = 9.20 萬(wàn) ×12%≈1.10 萬(wàn)元 三、印花稅 公式: 印花稅 = 出售價(jià)(含稅)× 0.05% 示例:80 萬(wàn)元售價(jià)時(shí),印花稅 = 80 萬(wàn) ×0.05% = 400 元 四、企業(yè)所得稅 公式: 應(yīng)納稅額 =(出售價(jià) ÷1.13 - 車輛凈值)× 25% 車輛凈值 = 原值 1020530.98 - 折舊 646336.27 = 374194.71 元 示例:若出售價(jià) 80 萬(wàn)(含稅),則: 應(yīng)納稅所得額 = 80 萬(wàn) ÷1.13 - 374194.71≈70.80 萬(wàn) - 37.42 萬(wàn)≈33.38 萬(wàn)元 企業(yè)所得稅 = 33.38 萬(wàn) ×25%≈8.35 萬(wàn)元 五、合計(jì)稅費(fèi)(示例) 總稅費(fèi) ≈ 增值稅 9.20 萬(wàn) %2B 附加稅 1.10 萬(wàn) %2B 印花稅 0.04 萬(wàn) %2B 企業(yè)所得稅 8.35 萬(wàn) ≈ 18.69 萬(wàn)元
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
59X(P/A,i,5)+1250X(P/F,i,5)=1000 利用插值法計(jì)算得出實(shí)際利率是10% 這個(gè)計(jì)算過(guò)程麻煩在線老師詳細(xì)回答一下,麻煩列下計(jì)算的公式過(guò)程,實(shí)在不清楚怎么算出來(lái)的10%
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,12月份開發(fā)票了,開的1%的專票…不含稅收入:346306.03 稅額:3463.05 價(jià)稅合計(jì):349769.08元 然后B企業(yè)也是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月專票普票都開了,稅率都是1% 開的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價(jià)稅合計(jì):608554.35 開的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價(jià)稅合計(jì)1590669元 現(xiàn)在的問(wèn)題是:A企業(yè)和B企業(yè) 想要不交稅的話各需要多少成本 麻煩老師幫忙算一下…然后具體怎么算的我也想知道一下
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
非全日制員工如何申報(bào)個(gè)稅
老師長(zhǎng)期股權(quán)投資收到股利,成本和權(quán)益怎么做分錄來(lái),謝謝老師
老師,請(qǐng)問(wèn)2008年到2025年的開發(fā)成本明細(xì)導(dǎo)出來(lái)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在建工程科目沒(méi)有導(dǎo),我加在了最后面,請(qǐng)問(wèn)如何把加入的部分安按順序,憑證號(hào),月份排序到當(dāng)年當(dāng)月
老師你好:第一年為什么不減去10人呢
電商會(huì)計(jì)做賬全套賬務(wù)處理
我公司情的非全日制員工 在其他公司上社保發(fā)工資 這種情況合理嗎 我們沒(méi)有辦法繳納工傷險(xiǎn)了
老師你好:后面這個(gè)為什要減去12
有如何開發(fā)票的問(wèn)題想找個(gè)認(rèn)真負(fù)責(zé)的老師請(qǐng)教
老師,生產(chǎn)辦公室購(gòu)買打印機(jī)墨盒95元,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
電腦怎么聽課,求網(wǎng)址
老師你好,老板的意思是按照折后價(jià)格出售呢
得按公允價(jià)值來(lái)做的哦
老師折舊總額是323168.16元,剛才646336.27是沒(méi)有折舊的
老師現(xiàn)在的公允價(jià)值是多少
公允價(jià)值是看二手車市場(chǎng)評(píng)估
是不是需要出一份二手車評(píng)估報(bào)告
對(duì)的,這個(gè)得有的哦