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我公司購(gòu)買了一些樣品,收到了專票,金額100多,怎么做賬

2025-05-29 09:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-29 09:18

那個(gè)樣品用來(lái)干嘛的?送人還是展覽?

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快賬用戶5767 追問(wèn) 2025-05-29 14:27

我們要賣這個(gè)東西,所以就拿了樣品

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齊紅老師 解答 2025-05-29 14:27

不送人,只是在公司展覽計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶5767 追問(wèn) 2025-05-29 14:33

不計(jì)入成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-29 14:34

就是銷售環(huán)節(jié)發(fā)生的費(fèi)用,不直接銷售就是計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶5767 追問(wèn) 2025-05-29 21:15

那增值稅可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-29 23:01

那個(gè)可以抵扣的哈

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那個(gè)樣品用來(lái)干嘛的?送人還是展覽?
2025-05-29
你好,按說(shuō)明之前營(yíng)業(yè)外收入入賬有錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到預(yù)收賬款核算,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入 貸:預(yù)收賬款 然后用預(yù)收賬款抵應(yīng)收賬款,賬務(wù)處理是 借:預(yù)收賬款, 貸:應(yīng)收賬款
2020-09-27
分同學(xué)借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-23
同學(xué)你好 專票中把購(gòu)買零食的100元,開(kāi)到了和辦公用品一張發(fā)票上——項(xiàng)目和金額是分開(kāi)的么?
2020-09-22
你好,我們購(gòu)買了一些食品,做為員工福利,但是對(duì)方開(kāi)了專票,按普通發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
2020-12-18
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