你好。 是的。 借銀行存款貸遞延收益 。買固定資產(chǎn)和材料做:借固定資產(chǎn) 原材料貸銀行存款。 折舊:借管理費(fèi)用折舊費(fèi) 貸累計折舊 ; 結(jié)轉(zhuǎn) :借 遞延收益 貸其他收益
我公司收到政府補(bǔ)助(專款專項(xiàng)資金),收到時是計入遞延收益科目嗎?我用這些資金購買了一臺機(jī)器及材料,分錄要怎么做呢?
老師你好,我們公司收到一筆政府補(bǔ)助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補(bǔ)助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
公司有收到政府專項(xiàng)補(bǔ)助的資金由于研發(fā),需要單獨(dú)做賬做成本費(fèi)用的歸集,收到費(fèi)用的時候是計入遞延收益么?那么有采購設(shè)備或者人工費(fèi)用的發(fā)生怎么做賬呢?例如:管理費(fèi)用-xx項(xiàng)目-工資/社保/房租/其他費(fèi)用,是這樣來設(shè)置的嗎?
老師 請問政府撥付給我們的項(xiàng)目專項(xiàng)資金我們先計入了遞延收益,后來這筆資金用在了項(xiàng)目工程款上,需要把遞延收益沖平嗎?賬務(wù)處理需要怎么做呢?
收到政府補(bǔ)助,我計入了遞延收益,然后沒有根據(jù)發(fā)生的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。但是稅務(wù)老師查賬,說我做的不對。讓我們參照另一家公司,收到政府補(bǔ)助時,做財政專項(xiàng)資金,請問有這個會計科目嗎?
請問這個發(fā)現(xiàn)24年個稅多計提了,怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
公司給法人發(fā)工資65384,這筆錢65384代公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理,經(jīng)理還款40000,20000支付業(yè)務(wù)費(fèi),5384沖報銷費(fèi)用, 法人代公司轉(zhuǎn)給經(jīng)理10000,經(jīng)理報銷,具體分錄怎么做,經(jīng)理和法人在報銷費(fèi)用中怎么算
要是銷售活性炭發(fā)票怎么開
老師好,新進(jìn)一家公司做文員,只是幫老板開發(fā)票,如果按照他說的該怎么開就怎么開,開的發(fā)票,我會承擔(dān)責(zé)任嗎?謝謝?
老師,我們是掛靠甲方,我們給甲方開了30萬的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬,有農(nóng)民工賬戶管理費(fèi),一個月6千,兩個月1萬二,可這30萬是材料款,和農(nóng)民工工資沒有關(guān)系呀。他說記往來款。我理解的意思是那兩萬記應(yīng)收賬款,對嗎?我不知道是啥意思
簽三方協(xié)議,用于限售股轉(zhuǎn)讓個人所得稅扣款 選擇是還是否?
請問老師,跨區(qū)域涉稅報告和跨區(qū)域涉稅報驗(yàn)有啥區(qū)別么
請問老師匯算清繳暫估金額調(diào)增,需要沖回暫估嗎?
銷售大米的商貿(mào)公司,一般納稅人的增值稅稅率是多少
老師收到實(shí)際股東投資款怎么做賬,章程里沒有
收到??顚S玫膱箐N款項(xiàng),就計入什么科目?我收到的專款是用于研發(fā)項(xiàng)目的,購買用于研發(fā)的材料也是計入原材料嗎?
你好? ?這個報銷是? 干嘛的?? 你們是??顚S?有文件嗎??
有一份項(xiàng)目管理合同書的,我要找一下
你好 那你去看看? ?。如果是專項(xiàng)款的話 就不能走遞延收益了。??