在支付工程項目時,從在建工程科目轉(zhuǎn)入銀行存貨科目,具體會計分錄為: 借:在建工程 貸:銀行存貨 工程結(jié)束后,將固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入在建工程科目,具體會計分錄為: 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 在每月計提折舊時,將折舊費用計入相應(yīng)的費用或管理科目,具體會計分錄為: 借:制造費用或管理費用 貸:累計折舊 在將遞延收益沖平時,需要將遞延收益科目與營業(yè)外收入科目進(jìn)行抵消,具體會計分錄為: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
#提問#老師,我們向科技廳申報了一項空調(diào)節(jié)能項目,科技廳要求我們把收到的政府撥款做到遞延收益,現(xiàn)在我要支付一筆測試費,是不是直接沖遞延收益,遞延收益后面都要花費出去,是不是不涉及到遞延所得稅資產(chǎn),也就不需要交稅
老師您好,請問我們公司收到一筆專項設(shè)備資金,我們做賬的時候是 借:銀行存款 貸:遞延收益 我們按照設(shè)備的折舊正常計提—借:管理費用 貸:累計折舊 這樣對嗎?如果這樣做了,那遞延收益那個金額怎么沖走
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務(wù)收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,我還想在問下關(guān)于收到政府補(bǔ)貼專項資金的賬務(wù)處理,我們企業(yè)是當(dāng)?shù)卣M(jìn)的,我們是影視創(chuàng)作公司,在公司成立初給了一筆補(bǔ)貼金,主要是用于我們劇本創(chuàng)作費、活動費用的開支,這筆款入遞延收益嗎?
收到財政撥的棚改項目專項債計入專項應(yīng)付了,因為我們沒有直接用于項目,而是把錢付給第三方去支付,我們跟第三方又掛了個往來,就用在建沖了其他應(yīng)收,但是賬上的專項應(yīng)付如何沖減呢,還是收到這筆款的時候就該計入遞延收益
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對