您好,最好是匯算清繳前來發(fā)票好些
老師,請問一下我19年3月成本算少了1萬元左右,我現(xiàn)在要怎么辦?因為現(xiàn)在也不做那個東西了,但庫存一直在。實際發(fā)票今年8月才認(rèn)證,之前也沒有暫估入庫,也是可以通過以前年度損益來調(diào)整嗎?
請問老師下一年匯算清繳前我要沖上年年底暫估成本,在收到發(fā)票后直接按以前年度損益調(diào)整來做分錄,還是差額部分用成本來做分錄,因為暫估的數(shù)據(jù)和發(fā)票開具的不一致?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了
老師,請問我們?nèi)ツ甑匿N售今年有退回,那部分對應(yīng)的成本是暫估的,票退回來可以沖這個暫估嗎
老師,您好!請問我缺點(diǎn)發(fā)票,可以暫估40萬左右的材料票嗎,下個月對方就會開給我,這種情況可以暫估嗎?請問老師暫估的分錄怎么寫呀,謝謝
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
萬一來不了,可以暫時不調(diào)整嗎?
如果稅務(wù)局不查賬一般沒事
好的老師,請問下如果現(xiàn)在納稅調(diào)增了,回頭再來成本票,這部分稅款怎么處理呢?下年度納稅調(diào)減?
老師能解答下嗎