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Q

老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?

2025-05-25 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-25 21:35

您好,最好是匯算清繳前來發(fā)票好些

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快賬用戶9269 追問 2025-05-25 21:36

萬一來不了,可以暫時不調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-25 21:37

如果稅務(wù)局不查賬一般沒事

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快賬用戶9269 追問 2025-05-25 21:39

好的老師,請問下如果現(xiàn)在納稅調(diào)增了,回頭再來成本票,這部分稅款怎么處理呢?下年度納稅調(diào)減?

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快賬用戶9269 追問 2025-05-25 22:01

老師能解答下嗎

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你可以的 回來多少沖多少
2021-07-07
您好,可以的,實際發(fā)生的成本費(fèi)用,就是沒有取得發(fā)票就暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 摘要里寫沒有取得發(fā)票,下年發(fā)票來了,紅沖上面分錄,再按發(fā)票來做分錄
2025-01-06
你好 現(xiàn)在就補(bǔ)做庫存商品 。 先做庫存商品 。 不走以前年度損益調(diào)整。 因為這個庫存商品不涉及損益。
2020-10-13
?你好? ?你匯算之前發(fā)生的話 你最好是反結(jié)賬去改下賬 在報年報處理? ? ?會影響的??
2021-02-24
你好,同學(xué),不可以的
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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