認(rèn)證了就會(huì)形成抵扣,會(huì)在附表2帶出進(jìn)項(xiàng)金額
老師好,請(qǐng)問一下2020年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多,能不能費(fèi)用入帳,進(jìn)項(xiàng)留到21年認(rèn)證抵扣?分錄為,借.管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款?
老師,您好: 我想問下我們6月購進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
上期:業(yè)務(wù)報(bào)銷出差費(fèi)用,住宿費(fèi)是專票,借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 10 ,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3,貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1.3 我想問,用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?
老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi) 8920.35 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1159.65 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1159.65 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1159.36 貸:銀行存款 請(qǐng)問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
老師,用于個(gè)人消費(fèi)的專票,價(jià)稅合計(jì)11300元,在21年沒有認(rèn)證只做了分錄是:借:管理費(fèi)用11300 貸:銀行存款11300 23年1月份把這張發(fā)票認(rèn)證了,做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣稅額 1300 這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么分錄
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問老師一個(gè)員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等。基本的入門知識(shí),哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
不需要做賬務(wù)處理?
借,管理費(fèi)用10000,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1300,貸銀行存款
哦哦,如果沒有認(rèn)證,就按我寫的那個(gè)做賬就行吧
如果沒有認(rèn)證,就按你寫的那個(gè)做賬就行
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!