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老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額

2021-07-07 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-07 13:50

你好,對的,是這么做的。

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快賬用戶3807 追問 2021-07-07 13:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-07 13:53

不用客氣,工作愉快。

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你好,對的,是這么做的。
2021-07-07
同學(xué),你好,分錄沒有問題,目前發(fā)票也沒有個認(rèn)證的期限 ,實際直接你認(rèn)證了也可以的,什么時候抵扣都可以的。
2021-09-26
你好對的,就是這樣子做。
2024-12-06
對的,是的,坐著一個分錄就可以的。
2022-10-24
?你好,是的,憑證就是這樣做。
2023-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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