您好,查到哪筆錯了就要把這個分錄調(diào)整或補入嘛,
老師,我們年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)預付賬款的余額在貸方,應付賬款的余額在借方,這要怎么處理了?我是剛接手前任會計的賬,這種情況我能結(jié)賬嗎?會對明年的匯算清繳有影響嗎?
老師,您好,請問一下,我們公司應收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應收賬款調(diào)平呢?
老師您好,請問:我剛接手一個戶,是8月9號接手的,可是前任會計給的科目余額表中銀行存款的期末余額,和我打印的7月底銀行明細對不上,而是和6月底的銀行明細可以對上,那是否說明7月份的三筆銀行業(yè)務,前任會計沒做賬、需要我補在9月的賬中?蟹蟹
老師,2023租了宿舍給員工住,沒有收到發(fā)票,之前會計做賬是借其他應付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是2024年1-8月的房租,每月1400元。這樣我要怎么做賬?。?/p>
老師,接手前任會計的賬,應收賬款余額核對不上。查明細只能查到最近一年的,我這個該怎么處理呢?