您好,可以在九月份的賬簿補做上的。
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師,您好,我是剛接手一家今年5月份才成立的公司,我也是會計新手,公司是小規(guī)模納稅人,我接手的會計給了我一個資產(chǎn)負(fù)債表,他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對不起來,我接手做9月份的賬,請問這個我要怎么弄啊
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進(jìn)項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
零余額22年中央總撥款45.5萬元,7月份時用零余額賬戶支出一筆3194車輛維修費,但當(dāng)時因為賬戶與戶名不符當(dāng)月被退回,但退回的錢沒有退到零余額賬戶,而是一直掛在工商銀行的賬上,所以,7月的零余額額度是減了3194后的額度。前任會計沒有發(fā)現(xiàn),一直到12月對方來催賬,一查帳才發(fā)現(xiàn)掛在銀行賬戶上,然后用支票去轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在在七月把退回那筆做成其他應(yīng)付款,然后12月沖了,但是這樣做我的零余額科目余額表本來應(yīng)該是45.5萬,因為這樣做,我的余額變成了458194元。這樣我要怎么處理?
老師您好,請問:我是新手,那么我的實操工作流程安排: 每月25號我會拿著上個月個稅系統(tǒng)的申報表,問主管當(dāng)月的人員及應(yīng)發(fā)工資是否有變化,然后問主管下個月的上社保人員是否有變化,沒變化的情況下確認(rèn)無誤后我會繳納社保,之后我根據(jù)社保繳費明細(xì)和主管提供的應(yīng)發(fā)工資數(shù)制作工資表、計提企業(yè)社保費,然后根據(jù)銷項票和行業(yè)稅負(fù)率,反推需要的進(jìn)項稅大概數(shù)額,然后在老板找來進(jìn)項票之后,我進(jìn)行進(jìn)項稅勾選認(rèn)證操作。然后次月初,我去銀行打印銀行回單和對賬單,然后根據(jù)原始憑證(包含發(fā)票、合同、領(lǐng)導(dǎo)及部門審批單、銀行回單、對賬單等等),記賬,之后納稅申報。請問這樣可以嗎?蟹蟹
請問下我們外賬會計做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報統(tǒng)計局那邊
請問老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個要求?
加油費,車輛費用能不能算員工交通差旅費?
我們公司服務(wù)行業(yè),主要開推廣費咨詢費調(diào)研費,收到的廣告費能計入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營業(yè)執(zhí)照是吊銷的
4月份分錄 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險8082.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-應(yīng)收醫(yī)保款-地方醫(yī)保175793.85 正常應(yīng)該是 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷保險8098.4 應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療-應(yīng)收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過的,是三年后必須做高新復(fù)審嗎?如果不做,會有什么問題呢?
股東會沒有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好!!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報了,然后要做相應(yīng)的賬務(wù)處理嗎?
畫冊畫圖計入什么科目?
怎么補?麻煩了老師?先計提、后繳納嗎?
需要看具體什么單據(jù)沒做賬,再看具體咋做賬
是7月的銀行三筆業(yè)務(wù),分別是繳納的所得稅、增值稅和附加稅、印花稅
哦,這個就該先計提,然后再做繳納的會計分錄就行的。
等于說,我拿到交接的科目余額表時,銀行的期末余額是和上圖明細(xì)中6月底的1921.07是一樣的,我是8月9號交接的,按理說科目余額表中的銀行期末余額應(yīng)該和7月底的明細(xì)相同。麻煩老師我該怎么補分錄?蟹蟹
這些費用沒繳納,你得看看之前的賬上沒有做沒做計題的會計分錄如果做了那就直接做繳納的就行