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老師您好,請問:我剛接手一個戶,是8月9號接手的,可是前任會計給的科目余額表中銀行存款的期末余額,和我打印的7月底銀行明細(xì)對不上,而是和6月底的銀行明細(xì)可以對上,那是否說明7月份的三筆銀行業(yè)務(wù),前任會計沒做賬、需要我補在9月的賬中?蟹蟹

2023-09-29 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-29 15:08

您好,可以在九月份的賬簿補做上的。

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快賬用戶2592 追問 2023-09-29 15:30

怎么補?麻煩了老師?先計提、后繳納嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-29 15:32

需要看具體什么單據(jù)沒做賬,再看具體咋做賬

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快賬用戶2592 追問 2023-09-29 15:35

是7月的銀行三筆業(yè)務(wù),分別是繳納的所得稅、增值稅和附加稅、印花稅

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齊紅老師 解答 2023-09-29 15:36

哦,這個就該先計提,然后再做繳納的會計分錄就行的。

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快賬用戶2592 追問 2023-09-29 15:40

等于說,我拿到交接的科目余額表時,銀行的期末余額是和上圖明細(xì)中6月底的1921.07是一樣的,我是8月9號交接的,按理說科目余額表中的銀行期末余額應(yīng)該和7月底的明細(xì)相同。麻煩老師我該怎么補分錄?蟹蟹

等于說,我拿到交接的科目余額表時,銀行的期末余額是和上圖明細(xì)中6月底的1921.07是一樣的,我是8月9號交接的,按理說科目余額表中的銀行期末余額應(yīng)該和7月底的明細(xì)相同。麻煩老師我該怎么補分錄?蟹蟹
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齊紅老師 解答 2023-09-29 15:46

這些費用沒繳納,你得看看之前的賬上沒有做沒做計題的會計分錄如果做了那就直接做繳納的就行

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您好,可以在九月份的賬簿補做上的。
2023-09-29
你好,那他之前做的肯定就不對,有不對的業(yè)務(wù),你需要去查一下明細(xì)。
2023-09-28
你叫對方給你科目余額表,這個資產(chǎn)負(fù)債表不能建賬,沒有科目余額表有之前明細(xì)賬也可以,根據(jù)這個期末數(shù)做期初
2020-10-15
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-10-01
同學(xué)你好 是的 這樣就可以了
2020-09-14
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