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老師,您好,我是剛接手一家今年5月份才成立的公司,我也是會計新手,公司是小規(guī)模納稅人,我接手的會計給了我一個資產(chǎn)負(fù)債表,他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對不起來,我接手做9月份的賬,請問這個我要怎么弄啊

2020-10-15 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 14:44

你叫對方給你科目余額表,這個資產(chǎn)負(fù)債表不能建賬,沒有科目余額表有之前明細(xì)賬也可以,根據(jù)這個期末數(shù)做期初

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你叫對方給你科目余額表,這個資產(chǎn)負(fù)債表不能建賬,沒有科目余額表有之前明細(xì)賬也可以,根據(jù)這個期末數(shù)做期初
2020-10-15
您好,可以在九月份的賬簿補做上的。
2023-09-29
同學(xué),你好 你直接做到銀行存款里面
2022-07-03
同學(xué),你好,其他的科目有余額嗎
2021-01-26
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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