應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開(kāi)了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒(méi)有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師你好,我單位銷售一批貨物,對(duì)方單位扣留了5%的質(zhì)保金,要一年后才支付,現(xiàn)在對(duì)方單位要求開(kāi)具全額發(fā)票,我做賬的時(shí)候應(yīng)該如何做分錄?
1、預(yù)收賬款超過(guò)三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開(kāi)票給對(duì)方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開(kāi)票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營(yíng)業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會(huì)決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過(guò)三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系,未開(kāi)票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過(guò)三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無(wú)法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開(kāi)票給對(duì)方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師,你好,因?yàn)殚_(kāi)票單位錯(cuò)誤,但沒(méi)有發(fā)生貨物退回,我們給購(gòu)買方開(kāi)具紅字專票,作為銷售方的我們應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理
我們單位賣對(duì)方單位一批配件,雙方簽訂合同,約定了10%的質(zhì)保金,做賬時(shí),我把質(zhì)保金掛在了合同資產(chǎn)科目,現(xiàn)在因?yàn)榻回洉r(shí),有部分配件不合格,扣除了質(zhì)保金3200元,對(duì)方先付了30%的貨款,剩下未付的60%貨款掛在應(yīng)收賬款,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何做分錄?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入