借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
請(qǐng)問(wèn)老師, 1,我們公司是貿(mào)易公司,作為購(gòu)買方,收到上家銷售方墊付的一張物流公司開(kāi)具給我們公司的物流發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 2,我們作為銷售方要把貨物及這筆物流費(fèi)轉(zhuǎn)給下家應(yīng)該怎么開(kāi)具發(fā)票和進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,我們公司也沒(méi)有開(kāi)具物流發(fā)票的資質(zhì)。
老師,你好,因?yàn)殚_(kāi)票單位錯(cuò)誤,但沒(méi)有發(fā)生貨物退回,我們給購(gòu)買方開(kāi)具紅字專票,作為銷售方的我們應(yīng)該做怎么樣的賬務(wù)處理
未認(rèn)證未抵扣專票因?yàn)榘l(fā)票有問(wèn)題退回了,但途中發(fā)票丟失,銷售方要我們開(kāi)具紅字信息表,,他們?cè)俳o我們開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況我們還要做賬務(wù)處理嗎?如果做的話大致分錄是什么?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開(kāi)具紅字信息表,并退回了上月的已開(kāi)具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開(kāi)具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開(kāi)具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師,你好。我們是購(gòu)買方,應(yīng)對(duì)方要求開(kāi)具了一張紅字發(fā)票信息單給銷售方。請(qǐng)問(wèn)我們作為購(gòu)買方需要向銷售方索要什么單據(jù)之類的嗎
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂(lè)場(chǎng)所開(kāi)的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問(wèn)下:給公司購(gòu)買電腦 開(kāi)票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師我們是銷售方,開(kāi)了紅字發(fā)票有開(kāi)了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再開(kāi)一個(gè)正確的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
謝謝,老師應(yīng)該這樣處理才對(duì),因?yàn)闆](méi)有發(fā)生銷貨退回
你好,是的一正數(shù)與負(fù)數(shù),不影響上個(gè)月交的稅款。