您好~未認(rèn)證未抵扣的增值稅專用發(fā)票,銷售方可以直接自行開具紅字信息表和紅字發(fā)票。 您收到該發(fā)票是否已入賬,如已入賬,將該發(fā)票之前做的憑證紅字沖回。若未入賬,不需要處理。
我們是購(gòu)買方,因?yàn)樯唐吠嘶?,已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票要申請(qǐng)紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購(gòu)買方不需要把已抵扣的藍(lán)字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會(huì)對(duì)購(gòu)買方有什么不好的影響嗎?
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票不拿回來(lái),像這種情況是我們銷售方直接開紅字,還是購(gòu)買方選擇未抵扣開紅字呢?2.他們開具紅字的話,是不是需要給到我們紅字填開信息表加蓋發(fā)票專用章呢?
未認(rèn)證未抵扣專票因?yàn)榘l(fā)票有問題退回了,但途中發(fā)票丟失,銷售方要我們開具紅字信息表,,他們?cè)俳o我們開紅字發(fā)票,請(qǐng)問這種情況我們還要做賬務(wù)處理嗎?如果做的話大致分錄是什么?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無(wú)奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師比如我們是購(gòu)買方,進(jìn)了100萬(wàn)的貨,現(xiàn)在要退貨30萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購(gòu)買方我申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬(wàn),本期生產(chǎn)成本600萬(wàn),產(chǎn)成品成本500萬(wàn),問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報(bào)?是放經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?
我是賣空調(diào)的一般納稅人,安裝公司對(duì)方給我開了1%的安裝費(fèi)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?我賣空調(diào)給其他單位給對(duì)方公司開的13%的安裝費(fèi),那豈不是差額稅點(diǎn)我要承擔(dān)
月初計(jì)劃成本50,材料差異節(jié)約1,購(gòu)入材料計(jì)劃成本150,材料差異節(jié)約5,銷售材料成本100,求實(shí)際成本,這個(gè)怎么算
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
老師,沒有成立個(gè)體戶,自然人個(gè)人存在按經(jīng)營(yíng)所得交稅的情況嗎
我們是小規(guī)模納稅人,租一個(gè)個(gè)人的房子,租賃發(fā)票代開,是在稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)代開的時(shí)候,稅務(wù)局就會(huì)代扣代繳個(gè)稅嗎 請(qǐng)專業(yè)的老師回答