你好,你上個(gè)月做錯(cuò)了,直接做紅字分錄就行。 跟人工工資沖沒(méi)關(guān)系。
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項(xiàng)目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄為,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估,次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,有個(gè)問(wèn)題,這一來(lái)二去 成本不就被沖掉了嗎。
加工業(yè),上年暫估加工成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加工成本 貸應(yīng)付賬款 暫估款 今年一月來(lái)了一半成本票,一半費(fèi)用票,沖抵上年的暫估成本,怎么做分錄啊
你好老師,就是我暫估了成本,寫的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估款貸應(yīng)付賬款暫估款,現(xiàn)在我本月給工人發(fā)工資,這個(gè)分錄我怎么紅沖暫估款
老師請(qǐng)問(wèn)工程類上一年暫估成本下一年暫估成本沖回的整體業(yè)務(wù)是這么做的嗎 上一年暫估時(shí) 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 下一年沖回時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:工程施工 借:工程施工 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶開(kāi)通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒(méi)有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,除了把該開(kāi)的票開(kāi)了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問(wèn)一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒(méi)給買社保,對(duì)公發(fā)放工資,會(huì)不會(huì)被查說(shuō)沒(méi)給員工買社保,因?yàn)楝F(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費(fèi)用,之前是截止20號(hào),20號(hào)前下社保,就不會(huì)產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開(kāi)專票還是普票老師
老師好我們有個(gè)個(gè)體,稅務(wù)局打電話說(shuō)個(gè)稅沒(méi)報(bào),個(gè)體需要報(bào)個(gè)稅嗎?在哪里報(bào)?
企業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)怎么收。國(guó)家的三薪,補(bǔ)貼,加班費(fèi)。是扣除嗎?
不是做錯(cuò)了,上月是暫估的成本
對(duì)呀,上個(gè)月暫估的,現(xiàn)在沖回來(lái),對(duì)不對(duì)?你就做紅字分錄沖減就好了 然后按正確的重新做。