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你好老師,就是我暫估了成本,寫的分錄是借主營業(yè)務成本暫估款貸應付賬款暫估款,現(xiàn)在我本月給工人發(fā)工資,這個分錄我怎么紅沖暫估款

2025-01-05 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-05 11:40

紅沖暫估成本分錄 假設之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會計分錄為: 借:主營業(yè)務成本 -10000(紅字) 貸:應付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字) 計提和發(fā)放工資分錄 計提工資:假設本月應發(fā)工資為 8000 元,會計分錄為: 借:管理費用、生產成本、制造費用等(根據(jù)工人所屬部門確定)8000 貸:應付職工薪酬 —— 工資 8000 發(fā)放工資:實際發(fā)放工資時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬 —— 工資 8000 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等(根據(jù)實際發(fā)放方式)8000 如果暫估成本中包含了對工人工資的暫估,且暫估金額與實際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據(jù)實際情況調整相關成本費用科目。

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快賬用戶4102 追問 2025-01-05 12:23

嗯嗯,我的暫估款里機械,人工,材料,我用一筆放一起暫估了,借,主營業(yè)務成本貸,應付暫估,現(xiàn)在人工的一部分成本來了,我該如何沖紅,不太會寫

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齊紅老師 解答 2025-01-05 12:36

原分錄負數(shù)紅沖然后做藍字分錄

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快賬用戶4102 追問 2025-01-05 12:53

哦哦!好的。老師企業(yè)所得稅是不是每個季度末只有盈利才計提,虧損不用計提

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齊紅老師 解答 2025-01-05 12:59

同學你好 是這樣的

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快賬用戶4102 追問 2025-01-05 13:05

好的,很感謝老師今天回答,因為是計提虧損所得稅,然后財務報表里帶出來的應交稅費是負數(shù),

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齊紅老師 解答 2025-01-05 13:38

不用計提的 滿意請給五星好評,謝謝

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紅沖暫估成本分錄 假設之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會計分錄為: 借:主營業(yè)務成本 -10000(紅字) 貸:應付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字) 計提和發(fā)放工資分錄 計提工資:假設本月應發(fā)工資為 8000 元,會計分錄為: 借:管理費用、生產成本、制造費用等(根據(jù)工人所屬部門確定)8000 貸:應付職工薪酬 —— 工資 8000 發(fā)放工資:實際發(fā)放工資時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬 —— 工資 8000 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等(根據(jù)實際發(fā)放方式)8000 如果暫估成本中包含了對工人工資的暫估,且暫估金額與實際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據(jù)實際情況調整相關成本費用科目。
2025-01-05
你好,如果以后還有發(fā)票的,收到多少發(fā)票沖紅暫估分錄多少,然后按照發(fā)票重新做分錄
2020-11-06
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款
2023-12-27
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
2023-01-16
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
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