你好,外地有跨市區(qū)的嗎

老師您好 現(xiàn)在征稅期出現(xiàn)了年報 年報是報2020年12月份數(shù)據(jù)還是1-12月份數(shù)據(jù)呀 第一次年報不懂
老師,我以前季報報所得稅的利潤表本期金額的時候,我都是把年初到這個月未的合計數(shù)填上去的(就是1-6月的加一起報的),我發(fā)現(xiàn)我經(jīng)理報的7月份季報,只把3-6月的合計數(shù)報上去了,請問下是我報錯了。還是改了啊
老師,請教一下,我們公司之前申報增值稅是按開出發(fā)票金額申報的,未開發(fā)票部份沒申報完,現(xiàn)在要求從公司接管時間2017年起核對申報數(shù)據(jù),按財務(wù)報表上營業(yè)收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報的數(shù)據(jù),我可以在這個月直接補(bǔ)報這個差數(shù)嗎?還是得一個月一個月查了核對申報?謝謝老師
老師,關(guān)于工商年報的填寫,我們總分公司在一起,營業(yè)執(zhí)照分別都有,增值稅是分開填報,但年度企業(yè)所得稅是合并到一起填報的,現(xiàn)在填寫工商年報,其中需要填寫資產(chǎn)總額、收入、利潤等等的是自動鏈接過去的,跟企業(yè)所得稅填報數(shù)據(jù)一樣,請問我需要進(jìn)行修改嗎?把總分公司的數(shù)據(jù)分開
你好老師,請問公司是去年5月末成立的,5月有幾筆數(shù)據(jù),前會計是從6月起的賬套,5月那幾筆數(shù)據(jù)做成了期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在報2024年年報報表,賬面報表期初數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),賬面期初數(shù)據(jù)改不了啦,稅務(wù)上按賬面報,還是把期初清零申報,這樣需要改下以前的季度報表?
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報增值稅,怎么申報,有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個怎么平賬呢
個人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報企業(yè)所得稅的時候可以申報,所以上半年計提了一些已計提未發(fā)放的工資,個稅都正常申報了,三季度申報可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計提的工資,更改個稅申報表,這樣可以嗎


是的,從貴州遷到重慶,分開填和合并填一直提示數(shù)據(jù)不對
你好,你這個現(xiàn)在是在重慶報,正常只需要報重慶的部分。
提示與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致也沒關(guān)系
老師,可以這樣理解不
你好,是的,這個沒關(guān)系的