五月份給我開票可以

老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師,請問,我們公司7月份打給供應(yīng)商一筆款,是提供服務(wù)類的貨款,做的預(yù)付賬款,但是一直沒有排上,10月份款要退給我公司,我是不是做一筆預(yù)付,后面款回來了就沖掉這筆預(yù)付就可以了,沒有開發(fā)票過來。
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
請問9月份進(jìn)貨后賣出去了,但是對方?jīng)]支付貨款,也沒開具發(fā)票給對方,直到11月份才開發(fā)票給對方,對方也支付了貨款,在9月份的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?9月售出和 11月份開出發(fā)票的分錄要怎么寫呀
老師,您好!咨詢一個(gè)問題:我們之前是小規(guī)模,但是供應(yīng)商都是開的專票,4月份開的專票沒有做成本。 因?yàn)?月份升一般納稅人,7月份再做成本,可以抵進(jìn)項(xiàng),但是貨款支付了,相當(dāng)于銀行賬做了,但是應(yīng)付就有借方余額 我可以在7月份把這部分專票做到成本里不?
這里寫的沒有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)“應(yīng)付職工薪酬”,其中計(jì)入成本具體包括哪些?實(shí)發(fā)是指每月員工實(shí)際收到的工資嗎?填這個(gè)數(shù)需要特別注意什么問題嗎
個(gè)人獨(dú)資:七月八月個(gè)人所得稅,跟工資,沒有申報(bào),然后罰款了,當(dāng)時(shí)沒注意看,然后點(diǎn)了允許,接受懲罰,已經(jīng)交了罰款,然后還需要更正報(bào)表嗎?
老師,請問關(guān)于電商報(bào)稅的在6月發(fā)了一個(gè)什么相關(guān)文件?
請問 抖店銷售額80513.45 稅務(wù)申報(bào)在填銷售收入金額是用80513.45/1.01=79716.28713這個(gè)金額么?
稅后的收入減稅后得成本得出利潤要分的話需要減掉已交的所得稅和增值稅等稅么?
公司代扣代繳員工的工資個(gè)稅,但是沒扣員工個(gè)稅。企業(yè)承擔(dān)了,計(jì)入哪個(gè)科目
老師,請問企業(yè)所得稅月報(bào)中應(yīng)付職工薪酬金額要不要跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致?
明天最后一天申報(bào)期,那是截止到明天下午5點(diǎn),還是說到明天晚上12點(diǎn)之前
小規(guī)模納稅人開票金額一個(gè)季度不超過多少普票免增值稅


那我怎么做賬呢老師?麻煩您教教我
目前已經(jīng)做了哪些分錄