可以那樣處理的,當(dāng)月抵扣不完下月繼續(xù)抵扣
老師開完負(fù)數(shù)發(fā)票后對(duì)之前交的銷項(xiàng)稅有影響嗎(抵扣完交到稅務(wù)局的),比如我這個(gè)季度交了5萬(wàn)銷項(xiàng)稅,下季度開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,稅款1萬(wàn)元但本年度沒有抵扣,那我本年度交的銷項(xiàng)稅是4萬(wàn)還是5萬(wàn)呢
老師,您好,我家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存比較多(20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有33張),銷項(xiàng)每月比較少,每月我都是進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅等于應(yīng)納稅額,我就想問(wèn)一下,我這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒抵扣也沒入賬,這些發(fā)票我應(yīng)該怎么處理和做賬?麻煩老師抽空回復(fù)一下吧,謝謝了。
老師,您好,我們是米廠,收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發(fā)票,金額300萬(wàn),可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬(wàn),我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份,金額150萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn),那我填附表2的時(shí)候,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
4月采購(gòu)商品11萬(wàn)的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額12654.86.已經(jīng)正常入賬抵扣了,然后這個(gè)月因?qū)Ψ絾挝话l(fā)現(xiàn)開票有誤,把那張11萬(wàn)發(fā)票紅沖了重新開了一張115000元的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額13230.09.這個(gè)月我們的增值稅附表二是不是有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12654.87,這個(gè)月因?yàn)闆]有發(fā)貨沒有業(yè)務(wù),銷項(xiàng)沒有,那我可以把這個(gè)115000的抵扣了嗎,是不是產(chǎn)生了留抵稅額.
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
對(duì)企業(yè)沒有影響吧?有可能會(huì)涉及到幾個(gè)月才抵扣完。。。
據(jù)實(shí)做賬報(bào)稅就行了