如果你的證書發(fā)票是5萬,開了負數(shù)發(fā)票是1萬,按4萬交稅就可以。
您好,我是個體戶,本季度開了27萬普通增值稅發(fā)票(稅務(wù)局備案金額21萬元/季度,按政策規(guī)定個體戶季度銷售開票30萬元內(nèi)免稅,只交個稅)。在我沒有進項票的情況下,我這種行為違法嗎?
老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師開完負數(shù)發(fā)票后對之前交的銷項稅有影響嗎(抵扣完交到稅務(wù)局的),比如我這個季度交了5萬銷項稅,下季度開了一張負數(shù)發(fā)票,稅款1萬元但本年度沒有抵扣,那我本年度交的銷項稅是4萬還是5萬呢
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發(fā)票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標(biāo)準(zhǔn),我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人季度開發(fā)票開超30萬了,免稅的額度用完了,要交稅,但是,其中有些開的銷項發(fā)票沒有使用但是跨月了,那么對于這些發(fā)票充紅的話那個月就沒超過30萬,那么是不是就不用交稅了
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師我上面說的可能不太清楚,我是想問您:我在10月初報9月稅后繳納了5萬的銷項稅,然后10月開了一張負數(shù)發(fā)票稅額1萬元,如果10月到12沒有消貨,那9月交的增值稅是5萬還是4玩萬呢
九月份按5萬來申報來繳納。
老師如果本年只銷售了這一次,即使開了負數(shù)發(fā)票,那我本年的納稅總額也是5萬元嗎
是的 安五萬繳納的