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老師開完負數(shù)發(fā)票后對之前交的銷項稅有影響嗎(抵扣完交到稅務(wù)局的),比如我這個季度交了5萬銷項稅,下季度開了一張負數(shù)發(fā)票,稅款1萬元但本年度沒有抵扣,那我本年度交的銷項稅是4萬還是5萬呢

2020-10-17 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-17 09:44

如果你的證書發(fā)票是5萬,開了負數(shù)發(fā)票是1萬,按4萬交稅就可以。

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快賬用戶4992 追問 2020-10-17 11:39

老師我上面說的可能不太清楚,我是想問您:我在10月初報9月稅后繳納了5萬的銷項稅,然后10月開了一張負數(shù)發(fā)票稅額1萬元,如果10月到12沒有消貨,那9月交的增值稅是5萬還是4玩萬呢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:40

九月份按5萬來申報來繳納。

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快賬用戶4992 追問 2020-10-17 11:49

老師如果本年只銷售了這一次,即使開了負數(shù)發(fā)票,那我本年的納稅總額也是5萬元嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:52

是的 安五萬繳納的

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如果你的證書發(fā)票是5萬,開了負數(shù)發(fā)票是1萬,按4萬交稅就可以。
2020-10-17
是的,是的,是的,是這樣,
2021-03-05
同學(xué)你好 負數(shù)紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
20萬是一張發(fā)票嗎,那不行,
2020-12-26
由于你紅沖的稅率是10%,這個稅率是2019年4月1日之前的發(fā)票,因此想申報,必須與專管員聯(lián)系、開通權(quán)限才能解決。
2023-01-13
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