你好! 如果是一般納稅人,不可以享受增值稅優(yōu)惠的
您好,我是個體戶,本季度開了27萬普通增值稅發(fā)票(稅務(wù)局備案金額21萬元/季度,按政策規(guī)定個體戶季度銷售開票30萬元內(nèi)免稅,只交個稅)。在我沒有進(jìn)項票的情況下,我這種行為違法嗎?
老師您好,我們是個體工商戶,2023年第一季度已開發(fā)票8.2萬元.3月還有30萬元銷售額需開發(fā)票。請問第一季度申報時我們需要交多少錢稅金,個稅、增值稅、附加稅分別是多少錢?進(jìn)貨的成本都沒有開發(fā)票回來的
老師好,我是小規(guī)模納稅人,并且有二種稅率,一個是清掃保潔按1%,另一種是差額征稅5%。第三季度開了1%增票不含稅銷售額為:160183.14元,普票1%稅率開了藍(lán)字發(fā)票金額為:136386.17元,紅沖上個季度普票金額為:-304584.75元。并且開了其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額稅率5%的941874.2元,本期扣除額為:935445.63元,則應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)為6428.57元,想請教一下,如上是不是第三季度也沒超30萬,可享受免稅政策呀
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在可以享受開電子普通發(fā)票月不超10萬元,季度不超30萬元是免征增值稅的,那現(xiàn)在我們可能面對一個客戶不需要開票,進(jìn)賬肯定進(jìn)公戶了,我申報稅肯定是填寫未開票收入的,他可能一次性轉(zhuǎn)80萬元,這種未開票的是否分季度一次不超過30萬讓客戶轉(zhuǎn)賬,能否享受免征增值稅的優(yōu)惠政策?
老師,您好!有一個個體戶,2024年第四季度實際業(yè)務(wù)27萬,但因為有四張發(fā)票重復(fù)開具了,導(dǎo)致第四季度電子稅局開票額度35萬,要繳納3500元的增值稅。重復(fù)開具的發(fā)票在2025年一月份做了沖紅。 1月份申報時按27萬申報,在電子稅務(wù)局做了說明?,F(xiàn)在稅局讓重新申報,說比對不通過。 這種情況有沒有辦法處理2024第四季度免增值稅,比如向稅局遞交材料,人工申請等?謝謝解答
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請問為啥減120
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費398,記入什么科目?