你好,現(xiàn)在已經(jīng)查到了只能查過(guò)了再做定奪
老師你好,關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來(lái)銷售了,但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到,關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個(gè)成本是怎么計(jì)算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借:預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸:庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,就是我銷售的車庫(kù)存負(fù)數(shù)了,但是車架號(hào)確認(rèn)是這個(gè),假如說(shuō)以前開(kāi)出去車型號(hào)錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號(hào)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號(hào)車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫(kù)啊,后面放發(fā)票回來(lái)處理。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫(kù)存,在2023年才把銷售確實(shí)收入。收入是200, 請(qǐng)問(wèn)一下:2023年我如何做賬呢 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營(yíng)收入200 借:主營(yíng)成本100 貸:庫(kù)存商品1000 這樣對(duì)嗎
去年12月我暫估了一筆成本(價(jià)稅合計(jì)的),當(dāng)時(shí)我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計(jì)出來(lái),這張發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來(lái)。我這邊查出來(lái)才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時(shí)我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過(guò)這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價(jià)稅合一的),實(shí)際上對(duì)方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒(méi)有開(kāi)給我公司。請(qǐng)問(wèn)這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
老師 23年公司開(kāi)發(fā)票了 然后暫估的成本35萬(wàn) 然后到今年5月份才剛?cè)』匕l(fā)票(普票) 含稅價(jià)1萬(wàn)元,然后這個(gè)月不是應(yīng)該報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)了嗎,我該調(diào)增的數(shù)是多少??? 然后就是這個(gè)發(fā)票我該怎么做賬吖 之前的做的憑證是借庫(kù)存商品:35萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款35萬(wàn) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35萬(wàn) 貸庫(kù)存商品35萬(wàn) 我現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)1萬(wàn) 我該怎么做憑證啊
天津地區(qū),從哪里能導(dǎo)出所有的報(bào)關(guān)單電子版,具體路徑?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢!
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
財(cái)務(wù)部的周/月匯報(bào)總結(jié)也課或者模板嗎?
老師你好,員工去國(guó)外出差產(chǎn)生費(fèi)用,報(bào)銷需要取得那些原始單據(jù)可以入賬可合規(guī)抵扣所得稅
老師你好,進(jìn)口貨物需要取得那些原始單據(jù)發(fā)票能入賬來(lái)抵扣稅,流程是怎么的
有聽(tīng)說(shuō)是連續(xù)三個(gè)季度開(kāi)票在25萬(wàn)到30萬(wàn)之間會(huì)被預(yù)警?那比如:第一季度24萬(wàn),第二季度23萬(wàn),第三季度29萬(wàn)……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊(cè)公司……名字:XX市XX教育自習(xí)室有限公司,這個(gè)把教育放在前邊的字號(hào)里輸入會(huì)提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒(méi)有教育自習(xí)室吧?這個(gè)還能怎么添加能把這些字都帶上
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時(shí),減應(yīng)收應(yīng)付時(shí)會(huì)計(jì)賬怎么做
老師,公司里有公會(huì)??顚S玫馁~目,科目怎么設(shè)置才好?
那我現(xiàn)在調(diào)賬是不!管理員讓我們自己找原因調(diào)
你先自查,看看有沒(méi)有成本票不對(duì)的地方
這是管理員發(fā)的
那就是需要先自查看看
自查了成本多結(jié)轉(zhuǎn)了呀
你根據(jù)稅務(wù)局提示的數(shù)據(jù)看