你好,同學(xué) 納稅調(diào)增的金額是35減去1萬(wàn)中不含稅金額 可以沖銷對(duì)應(yīng)的1萬(wàn)不含稅的,按照1萬(wàn)重新入賬
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師,22年12月 我們開(kāi)票80萬(wàn),做了收入確認(rèn),并暫估成本60萬(wàn),借:庫(kù)存商品 60萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 60萬(wàn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:庫(kù)存商品60 23年2月這60萬(wàn)成本發(fā)票已到,并且真實(shí)成本多于60萬(wàn),那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫(kù)存商品 -60 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-60 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -60 貸:庫(kù)存商品-60 然后按真實(shí)的成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品并確認(rèn)成本
老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫(kù)存商品,發(fā)票沒(méi)來(lái),賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過(guò)來(lái)了,我是如下財(cái)務(wù)處理的: 取得商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無(wú)差異 借:借:庫(kù)存商品 - 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬(wàn) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬(wàn) —————— 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面
老師,去年12月份的會(huì)計(jì)暫估成本400萬(wàn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因?yàn)槲覀冞@兩個(gè)月沒(méi)有收入,所以成本沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來(lái),我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就會(huì)設(shè)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬(wàn),然后在7月份回來(lái)發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢(qián)了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無(wú)收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
那老師 就是先把這筆“借庫(kù)存商品:35萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款35萬(wàn) ”紅沖了 然后“借庫(kù)存商品:1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 1萬(wàn) ”對(duì)嗎?然后去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么辦?不用做其他處理嗎
不能一次性沖銷35萬(wàn)的 這個(gè)差額太大了,沖銷1萬(wàn)對(duì)應(yīng)的暫估
那就是紅沖“借庫(kù)存商品:1萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款1萬(wàn) ”然后“借庫(kù)存商品:1萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 1萬(wàn) ” 這樣做對(duì)吧?那去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本就不用做任何處理了嗎 然后新做的這筆用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
是的,是這樣做的,不用動(dòng)成本了
新做的這一筆也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了是嗎 然后老師 我發(fā)現(xiàn)22年的企業(yè)所得稅年報(bào) 調(diào)增調(diào)少了,我在23年的年報(bào)里把少調(diào)的數(shù)調(diào)出來(lái)可以嗎
新做的這一筆也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了 是的,因?yàn)闆_銷的暫估和發(fā)票金額一致 2我發(fā)現(xiàn)22年的企業(yè)所得稅年報(bào) 調(diào)增調(diào)少了,我在23年的年報(bào)里把少調(diào)的數(shù)調(diào)出來(lái)可以嗎 不用調(diào)整