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老師,我們是商貿(mào)行業(yè),小規(guī)模納稅人。2022年末取得庫存商品,發(fā)票沒來,賬面暫估了,今年匯算清繳之前發(fā)票過來了,我是如下財務(wù)處理的: 取得商品時: 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10萬 期末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2023年取得發(fā)票,,發(fā)票與暫估無差異 借:借:庫存商品 - 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 - 10萬 借:庫存商品 10萬 貸:應(yīng)付賬款—某公司 10萬 —————— 請問結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和期末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要紅沖嗎?另外23年取得的發(fā)票附在當(dāng)月憑證后面嗎?還是附在22年暫估憑證后面

2023-05-16 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 18:02

你好; 你發(fā)票收到了 和你暫估金額有差異嗎 ? 沒有差異直接附在22年憑證后面? ?

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快賬用戶1285 追問 2023-05-16 18:02

沒有差異,我就想問下23年紅沖和重新做的分錄對不對。

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齊紅老師 解答 2023-05-16 18:04

直接附在22年憑證; 不用去紅沖在做的? ?

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快賬用戶1285 追問 2023-05-16 18:09

那22年我暫估時候,貸方科目是:應(yīng)付賬款-暫估,這個科目也無需紅沖,一直掛到款項公司付出去,直接沖掉就行是嗎:借:應(yīng)付賬款-暫估 10萬 貸:銀行存款 10萬 或者我直接再2022年就不用應(yīng)付賬款-暫估這個科目,直接應(yīng)付賬款-某公司

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齊紅老師 解答 2023-05-16 18:11

你好;? ?你付款直接支付就行了。? ? 借應(yīng)付賬款? -暫估 貸 應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商就可以了。? 對的??

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你好; 你發(fā)票收到了 和你暫估金額有差異嗎 ? 沒有差異直接附在22年憑證后面? ?
2023-05-16
你好,不需要做紅字的主營業(yè)務(wù)成本
2021-01-15
沖銷暫估: 借:庫存商品 - 暫估 -100 萬 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估 -100 萬 按發(fā)票入賬: 借:庫存商品 (按發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進項稅額) (若為一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款 (按發(fā)票金額及稅額合計,若已支付部分款項則貸記銀行存款等相應(yīng)科目 ) 因為之前暫估時已將成本結(jié)轉(zhuǎn),且暫估金額與實際發(fā)票金額一致(此處按您舉例情況,若不一致則需調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本 ),所以不需要再單獨沖減主營業(yè)務(wù)成本
2025-03-21
同學(xué)你好 這樣做分錄就可以
2023-03-22
這樣做可行,年前暫估入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,年后取得發(fā)票紅沖暫估再按發(fā)票入賬并結(jié)轉(zhuǎn)成本,能保證賬務(wù)準(zhǔn)確。但要注意發(fā)票與暫估匹配、稅務(wù)處理及清晰記錄賬務(wù)。
2025-03-26
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