那個(gè)直接影響4月的收入,不影響12月的了
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我們?nèi)ツ?2月份開(kāi)出的銷項(xiàng)發(fā)票,今年4月份發(fā)生服務(wù)中止,沖紅了這張票。這種情況我們?cè)谧銎髽I(yè)匯算清繳時(shí)這張票還要計(jì)入收入嗎?如果計(jì)入收入我們需要多繳企業(yè)所得稅。
老師我們是小規(guī)模納稅人,客戶去年9月在我們這里開(kāi)了一張普票,我們今年已經(jīng)做完匯算清繳了,并且已經(jīng)繳納稅金,但是他突然要求我們紅沖這張發(fā)票重新開(kāi),會(huì)對(duì)我們公司產(chǎn)生什么影響嗎?比如有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我是建筑公司的會(huì)計(jì),因工程結(jié)算減少,2022年紅沖了2018年開(kāi)具的一筆增值稅發(fā)票,原開(kāi)票是30萬(wàn),紅沖重開(kāi)26萬(wàn),差額的4萬(wàn)影響到2022年收入嗎?請(qǐng)問(wèn)老師怎么出會(huì)計(jì)分錄,2022年匯算清繳收入怎么算
老師,我們一般人公司,今年9月開(kāi)出去一張專票,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)發(fā)票產(chǎn)品名稱寫(xiě)錯(cuò)了,問(wèn)能不能紅沖以后重新開(kāi)一張,金額不變,就是產(chǎn)品名稱變一下。9月的時(shí)候這個(gè)發(fā)票我已經(jīng)交了增值稅,現(xiàn)在重新開(kāi)的話影響我11月進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)增加我進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)槲宜愫昧?1月要繳納的增值稅。
幾筆“服務(wù)費(fèi)”不能做稅前扣除,現(xiàn)已將該費(fèi)用調(diào)整了,要對(duì)24年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明
差額開(kāi)票的稅額,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣了嗎
老師好!收到4-6月份房租發(fā)票,未付款,怎么做分錄
麻煩老師給我發(fā)一份勞務(wù)報(bào)酬的稅率表?
老師主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺(tái)收入還有吧臺(tái)收入,這都屬于餐費(fèi)收入啊,怎么設(shè)置二級(jí),直接都設(shè)置二級(jí)餐費(fèi)收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費(fèi)收入啊
注冊(cè)公司,核名,是哪個(gè)網(wǎng)址
人力資源代繳的社保分錄怎么寫(xiě)? 還用做計(jì)提嗎?
你好,個(gè)體戶是核定征收的, 1.需要做賬嗎 2.需要準(zhǔn)備成本發(fā)票嗎 3.超過(guò)多少收入,會(huì)變?yōu)椴橘~
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)返款后,獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)人員,財(cái)務(wù)人員是否要交個(gè)稅。
法院退回訴訟費(fèi)怎么沖賬,之前付出去掛的管理費(fèi)用,2024年付的,現(xiàn)在收回法院退款怎么沖