你好;? ? ? ? ?你們去看看這個普票是不是你開錯了。? 是不是需要你去紅沖; 紅沖; 會多 稅額 ;你們可以申請退稅的??
老師我們是小規(guī)模納稅人,客戶去年9月在我們這里開了一張普票,我們今年已經(jīng)做完匯算清繳了,并且已經(jīng)繳納稅金,但是他突然要求我們紅沖這張發(fā)票重新開,會對我們公司產(chǎn)生什么影響嗎?比如有啥稅務風險
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發(fā)現(xiàn)客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現(xiàn)場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經(jīng)過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發(fā)票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
老師您好,我們是養(yǎng)老服務的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會有25萬左右的采暖費支出,剛采暖費供應商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因為2023年匯算清繳已做完,對方重新開票對我們單位有影響嗎
老師:問一下,我們是小規(guī)模,7月份給對方公司開了一張增值稅專用發(fā)票(對方要求開的),但是她們這個時間還沒升為一般納稅人,8月份開始升為一般納稅人了,現(xiàn)在(9月)她們要求把這張票沖紅了,從新開具專票,日期在這個月,可以嗎?對我們公司沒有什么影響吧
老師,我們一般人公司,今年9月開出去一張專票,現(xiàn)在對方說發(fā)票產(chǎn)品名稱寫錯了,問能不能紅沖以后重新開一張,金額不變,就是產(chǎn)品名稱變一下。9月的時候這個發(fā)票我已經(jīng)交了增值稅,現(xiàn)在重新開的話影響我11月進項稅額嗎?會增加我進項稅額嗎?因為我算好了11月要繳納的增值稅。
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調增,不是按沒攤銷前的調增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負數(shù)
收入總額包括哪些收入?
沒有開錯,他說是因為去年沒入賬這張發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn),想讓我們紅沖重開給他入賬
今年是免稅的,去年是1%的稅額,那我們就會產(chǎn)生退稅
?你好 ;? ? ?那就不能這樣開哈; 你就 算是紅沖; 也是按去年稅率開的??
所以他說他要我們退稅額給她,按照免稅的金額開,但是我怕這樣會有風險
?你好;? ? ? ?不可以哈;? 不能按免稅開; 你這樣會涉及虛開的??
請問老師這樣可以怎么解決呢?
?你好; 你 按照去年的稅率開票 即可; 你這個是屬于要重新開票 ; 你 這個不會多稅額的; 紅沖按1% ;重新開 按1%??
那需要調賬嗎?做今年的匯算清繳的時候需要調整
你好;? 跨年了你 這個紅沖了在開票 出去的不含稅 收入和稅額一致的; 就? 不用以前年度損益調整科目處理; 直接? 做分錄即可? ??
好的,謝謝老師,老師辛苦了
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??