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老師您好,我們是養(yǎng)老服務(wù)的企業(yè),2024年5月份之前為小規(guī)模納稅人,我們每年會(huì)有25萬左右的采暖費(fèi)支出,剛采暖費(fèi)供應(yīng)商給我這邊打電話說是2022年和2023年給我們開具的供暖費(fèi)發(fā)票為免稅票,現(xiàn)在對(duì)方需要把之前開具的發(fā)票紅沖了從重給我們開具有稅的發(fā)票,發(fā)票總金額不變,因?yàn)?023年匯算清繳已做完,對(duì)方重新開票對(duì)我們單位有影響嗎

2024-06-13 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-13 10:52

你好,沒有影響的,賬務(wù)上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數(shù)的分錄,一正一負(fù),體現(xiàn)下對(duì)方紅沖的記錄即可

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快賬用戶2000 追問 2024-06-13 10:55

這個(gè)記賬憑證,需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎

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快賬用戶2000 追問 2024-06-13 10:56

老師再問下,像這種采暖費(fèi)后期可以讓對(duì)方給我們開具增值稅專用發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 11:02

不用過以前年度損益調(diào)整,不涉及調(diào)整以前的損益,如果對(duì)方是一般納稅人,可以要求對(duì)方開具專票,

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你好,沒有影響的,賬務(wù)上,你做一筆紅沖的分錄,然后在做一筆正數(shù)的分錄,一正一負(fù),體現(xiàn)下對(duì)方紅沖的記錄即可
2024-06-13
同學(xué)您好,您的理解是正確的
2021-10-12
同學(xué)您好,如果您紅沖了,相當(dāng)于您減少了本年的收入和利潤(rùn),那么您今年交的稅就減少了,所以對(duì)方說的有有道理。相當(dāng)于您把今年應(yīng)該交的所得稅,在去年先給稅務(wù)局叫過去了。但是從資金價(jià)值的角度,也不完全對(duì),因?yàn)榧僭O(shè)這6000元,放銀行,會(huì)產(chǎn)生利息,您企業(yè)損失了這部分的利息
2023-09-20
問題一:你們的賬務(wù)處理基本正確,但可以進(jìn)行一些優(yōu)化。 收到紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)沖減原來入賬的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。借:應(yīng)付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。 收到重開的發(fā)票時(shí),按照正常的采購入賬。借:庫存商品/原材料等,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。 問題二:軟件公司說的算法確實(shí)會(huì)影響企業(yè)所得稅。在這種情況下,是否減以前年度損益,需要根據(jù)具體情況來判斷。 如果金額差異對(duì)公司業(yè)績(jī)沒有明顯影響,從簡(jiǎn)化處理的角度,可以直接在當(dāng)期進(jìn)行調(diào)整,而不追溯到以前年度損益。但如果金額差異較大,對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐闪嗣黠@影響,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該追溯調(diào)整以前年度損益。 在你的例子中,原本按照減以前年度損益的凈利潤(rùn)是-99 萬,如果不減以前年度損益凈利潤(rùn)是-125 萬多,差異為 26 萬。是否追溯調(diào)整需要綜合考慮多方面因素,如金額的重要性、公司的會(huì)計(jì)政策、內(nèi)部管理需求以及對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表使用者的影響等。 如果決定追溯調(diào)整以前年度損益,那么在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),也需要相應(yīng)調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額。同時(shí),要注意在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中充分披露這一事項(xiàng),以便使用者能夠理解財(cái)務(wù)報(bào)表的變化原因。
2024-07-15
你好;? 如果是返利的話; 你 可以開紅字信息表 對(duì)方開紅字發(fā)票來紅沖? ;
2022-06-22
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